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    物料入库作业指导书.docx

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    物料入库作业指导书.docx

    企业管理制度系列EnterpriseManagementSystem仓储物流管理制度物料入库作业指导书企业必备管理制度模板20XX年X月物料入库作业指导书说明:本作业指导书适合一般企业的物料入库全过程管理,物料是指所有需要进入仓库保管、中转和需要进入仓库暂放的物料。其目的是为了为规范和改善物料入库作业程序,指导仓库工作人员规范操作入库工作,提高工作效率,确保物料得到及时合理的处理,满足企业生产经营业务需求。注:此制度为示例,仅供参考,企业应根据实际情况略作调整。1、目的为规范和改善物料入库作业程序,指导仓库工作人员规范操作入库工作,提高工作效率,确保物料得到及时合理的处理,满足企业生产经营业务需求。2、适用范围适用于本公司所有需要进入仓库保管、中转和需要进入仓库暂放的物料;适合对象:采购部、仓管部、物料需求部门等部门所有员工。3.引用文件公司仓储物流管理相关制度与流程。4、职责与权限4.1 仓库保管员:负责物料的接收,清点,外观检验,入库手续办理及台账登记,物料保管。4.2 物料需求部门:提供所需物资材料采购标准及质量要求,并对来料的质量进行验证(或会同专业人员验证例如品质部人员。4.3 采购部:负责物料的采购管理,通知仓管员验收并向仓管员提供相关资料,负责物料入库过程中异常情况的协调与处理。4.4 仓储部主管:对仓库进行监督管理。指导、检查、监督、审核仓库工作,对出现的问题及时查明原因,沟通协调解决。5、入库流程及工作要点5.1 所有进入仓库存放区的物料均须办理入库手续。5.2 物料入库后应及时更新物料标识卡并进行账务处理。5.3 未经验收的材料,仓库不得办理入库。未经验收或验收不合格的物料,不许进入仓库库存区。5.4 采购员要求供应商正确填写规范、完整、正确的送货单或销售单,单据名称、规格、数量等内容应与实物一致,并通知供应商送货人员持单与物料送往公司指定地点。5.5 物料到达指定仓库地点后,采购员通知仓库保管员验收,并提供审批后的采购计划或签呈等(附批准号供应商全称、物料名称、规格、单价等资料,供仓库保管员办理入库手续。5.6 仓库保管员引导供应商送货员将物料送至待检区后,认真核对送货单或销售单与本公司的采购计划或签呈是否相符。不相符时,若为供应商原因,则要求供应商进行纠正;若为本公司原因,则要求相关人员进行纠正。直至完全正确后,方能对物料进行清点与检验。5.7 单据符合后,核对对方提供的送货单或销售单上列明的物料信息与实物是否一致,物料名称有误实物无误时,通知采购员或申请采购人员进行确认,若物料不符合本公司的采购要求,采购员应立即要求供应商纠正,进行退货或换货。5.8 核对无误后,仓库保管员对物料进行细致的清点,并检验物料的外观及包装。5.9 对数量较少的物料,若出现短料现象(实际数量少于单据数量),应立即要求补货并报采购员;相同情况出现三次以上或短料严重时报有关领导。5.10 对数量庞大的物料可按包装进行抽查,入库时按抽查结果中最少数量的包装做为标准办理入库手续,数字差异大的报有关领导。5.11 检验合格,仓库保管员会同物料申购部门主管或专业人员对物料进行质量验收,验收不合格的则要求退货或换货。5.12 验收合格后,仓库保管员在对方送货单或销售单上签字,并留取一联做为收货依据,开具入库单仓库保管员、对方送货员、验收人签字。5.13 入库单需一次复写,填写应整洁、规范,禁止出现大头小尾的单据。单价、金额填写要准确,不得涂改。表头应有收货地点(库房号日期、供应商名称、批准号、等科目内容,表体有物料名称规格、单位、数量、单价、金额等要素。5.14 入库单一式四联。一联仓库记帐,一联采购结算,一联财务审核,一联供应商对帐。5.15 自提物料(经办人自行去供应商处提取的物料)由经办人会同采购员携物料和单据(己签字的采购计划和供应商送货单)至仓库,仓库人员对物品与单据进行核对,申购部门主管或专业人员进行质量验收,无误后仓库保管员开具入库单,三方签字确认。自提物料未经过认真审核需要退货或换货的,由经办人自行协调和处理。5.16 对己到货的急需物料,仓库保管员应立即通知申购部门进行领料。需要进入仓库保管的物料,仓库保管员及时转移到仓库,同时做好物资标识卡并入账。5.17 对已经入库登记和入帐的单据,仓库保管员应在单据上标记,避免重复入帐或少入帐的现象发生。并对单据进行分类整理,保管代查。5.18 月末编制物料入库明细表交往财务。6、相关表单6.1 送货单或销售单6.2 采购计划或签呈6.3 入库单6.4 物*怖R卡6.5 物料入库明细表入库时:借:库存商品贷:银行存款(应付账款)出库时:借:主营业务成本贷:库存商品销售时:借:银行存款(应收账款)贷:主营业务收入企业应当设置"主营业务成本"科目,按主营业务的种类进行明细核算,用于核算企业因销售商品、提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的实际成本,借记该科目,贷记"库存商品"、"劳务成本”等科目。确认本期实现的营业收入实现的主营业务收入,应按实际收到或应收的价款入账。符合收入确认条件确认本期实现的营业收入。该营业收入应按实际收到或应收的价款,借记"银行存款"、”应收账款"、"应收票据"等科目。按实现的营业收入,贷记"主营业务收入";按专用发票上注明的增值税额,贷记"应交税金应交增值税(销项税额)"科目;本期发生的销售退回。一般应当冲减当期的营业收入,企业按应冲减的营业收入,借记"主营业务收入",按专用发票上注明的应扣减的增值税销项税额。

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