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    三体系内部审核计划.docx

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    三体系内部审核计划.docx

    管理体系及产品认证内部审核计划1 .目的:为确保本公司管理体系认证要求之有效性、一致性,并通过审核确认是否有效持续的运行,确保管理体系认证要求的持续完善。2 .审核范围:涉及到管理体系认证要求的所有部门。3 .审核依据:GB/T19001-2016>GBT24001-2016>GB/T28001-2011体系标准、公司质量手册、程序文件等相关数据、相关法规以及客户要求。4 .时间:2017xxxx-201712xx5 .审核人员:审核组长一成员:6 .审核排程:时间受审部门审核人员陪审人员质量、环境、安全管理体系标准认证要求条款2017/12/188:30-9:00审核首次会议(小会议室)2017/12/1809:00-12:00管理层组织环境,领导作用和承诺,以顾客为关注焦点,方针,组织的岗位职责和权限,应对风险和机遇的措施,目标及其实现的策划,变更的策划,资源提供,沟通参与和协商;管理评审,持续改进;涉及标准要求:Q:4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3E:4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3S:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.6CCC:3.1/3.9技术部岗位、职责和权限,目标及其实现的策划,技术文件的控制,产品设计与开发,运行策划与控制,改进;主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价,沟通参与和协商;过程变更;涉及标准要求:Q:5.3/6.2/7.4/7.5/8.1/8.3/8.5.1/10.1E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/7.5/8.1/S:4.3.1/4.4.6/4.4.3CCC:3.1/3.2/3.92017/12/1813:30-17:00财务部组织的岗位、职责和权限,目标及其实现的策划,主要环境因素及危险源、运行策划与控制;涉及标准要求:Q:5.3/6.2E:5.3/6.2/6.1.2/8.1S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6业务部岗位、职责和权限、目标及其实现的策划、产品和服务的要求、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意、主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价、沟通参与和协商;涉及标准要求:Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4S:4.3.1/4.4.6/4.4.36.审核排程:时间受审部门审核人员陪审人员质量、环境、安全管理体系标准认证要求条款2017/12/1909:00-17:00车间基础设施、岗位、职贡和权限,目标及其实现的策划,生产和服务提供,更改的控制、改进;主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价,沟通参与和协商;过程运行环境、环境因素及危险源辩识;涉及标准要求:Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.3/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/10.1E:5.3/6.1.2/6.2/7.3/7.4/8.1/10.1S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.1CCC:3.1/3.4/3.10行政办组织的岗位、职责和权限,目标及其实现的策划,形成文件的信息的控制,组织的知识,能力,意识,沟通;主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价,应急准备和响应,事件调查,沟通,监视、测量、分析和评价,不符合和纠正措施;涉及标准要求:Q:5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/10.2E:5.3/6.2/6.1.2/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/7.4/9.1/10.2S:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.4.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3CCC:3.22017/12/1909:00-17:00品质部岗位、职责和权限,目标及其实现的策划,监视和测量资源,意识,产品和服务的放行,运行策划和控制,不合格输出的控制,分析与评价,纠正措施,改进;主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价,内部审核,合规性义务,合规性评价,沟通参与和协商,生产过程控制,例行检验和/或确认检验,型式试验,运行检查,认证产品的一致性。涉及标准要求:Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/9.2/10.0E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.1/7.3/7.4/8.1/9.1/9.2S:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.3/4.5.1/4.5.2/4.5.4CCC:3.1/3.2/3.3/3.4.3/3.4.5/3.5/3.6/3.7/3.8/3.9/3.112017/12/2009:00-12:00供应部/仓库岗位、职责和权限,目标及其实现的策划,外部提供过程、产品和服务的控制,采购不合格输出的控制,产品防护,主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价,沟通参与和协商;采购与关键件控制。涉及标准要求:Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.4/8.7/8.5.4E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6CCC:3.1/3.316:00-17:00审核末次会议(小会议室)说明1.上次外部质量审核舆内部质量审核缺失作为本次审核的重点,审核完毕应在当日内将质量审核缺失点报告交审核小组评审。2.以上审核时间计划人员可根据公司的实际状况进行调整。批准:审核:制作:xxxx2017ll20

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