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    2023年评审准则版机动车检验机构程序文件.docx

    • 资源ID:547834       资源大小:263.66KB        全文页数:94页
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    2023年评审准则版机动车检验机构程序文件.docx

    程序文件XXX机动车检测有限责任公司XX机动车检测有限责任公司程序文件文件编号:ZLWJ-CXWJ-A/3版本:第A版修订:第3次编制:郭晨审核:批准:编制依据:检验检测机构资质认定评审准则机动车检验机构资质认定评审补充技术要求受控状态:受控管理部门:综合办公室发布时间:2023年10月7日实施时间:2023年12月1日程序文件文件编号:CXWJ-A/3-A文件版本:A/3颁布令文件页码:第1页共1页实施时间:2023年12月1日颁布令进一步提高XXX机动车检测有限公司(以下简称公司)的管理水平和技术能力,切实保证机动车检测工作的质量,确保检验检测结果科学、公正、准确、满意。依据检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定评审准则和机动车检验机构资质认定评审补充技术要求等相关法律法规、标准和要求等,并结合我公司管理体系近年来的运行情况和持续改进要求,对程序文件进行了换版。新版本程序文件为A/3版。程序文件A/3版为本公司开展检测工作提供一套完整的工作规范和工作制度,使每项工作有据可查、有章可循,以全面地指导工作,控制检测质量。本公司全体员工务必认真学习,并严格贯彻执行,始终保持质量体系运行有效,确保检测工作的公正性和科学性,如发现问题,请及时反馈,以利于进一步修改完善。在执行过程中发现内容需要修改或补充时,授权综合办公室为本程序文件A/3版的管理部门。程序文件A/3版于2023年10月7日发布,并自2023年12月1日起正式实施。程序文件A/3版实施后,程序文件A/2版予以作废回收。XX机动车检测有限公司(盖章)法人代表(签字):2023年10月7日程序文件文件编号:ZYSC-A/3-B文件版本:A/3修订页文件页码:第1页共1页实施时间:2023年12月1日修订页序号章节号修订内容修订人/时间批准人/时间备注1全部按检验检测机构资质认定评审准则进行修订郭晨/2023.10.7程序文件文件编号:ZYSC-A/3-B文件版本:A/3目录文件页码:第1页共2页实施时间:2023年12月1日程序文件目录文件编号:ZYSOA/3-B 第4页文件编号:ZYSC-A/3-B序号文件名称文件编号页码1维护公正和诚信程序CXWJ-A/3-162保密控制程序CXWJ-A/3-293人员管理程序CXWJ-A/3-3114人员培训程序CXWJ-A/3-4155内务管理控制程序CXWJ-A/3-5206设备和设施管理程序CXWJ-A/3-6227标准物质管理程序CXWJ-A/3-7268检定校准控制程序CXWJ-A/3-8289仪器设备期间核查程序CXWJ-A/3-93010文件控制程序CXWJ-A/3-103211投诉及信息反馈和处理的程序CXWJ-A/3-113512不符合工作处理程序CXWJ-A/3-123813纠正和预防措施控制程序CXWJ-A/3-134014风险和机遇的应对措施控制程序CXWJ-A/3-144215检测车辆管理程序CXWJ-A/3-154916内部审核程序CXWJ-A/3-165017管理评审程序CXWJ-A/3-175818合同评审程序CXWJ-A/3-186119采购控制程序CXWJ-A/3-196320服务客户程序CXWJ-A/3-206521检验检测方法控制程序CXWJ-A/3-216822测量不确定度程序CXWJ-A/3-227323记录控制程序CXWJ-A/3-237524报告管理程序CXWJ-A/3-247825数据保护程序CXWJ-A/3-258126结果有效性控制程序CXWJ-A/3-268327检验工作运行程序CXWJ-A/3-2785文件版本:A/3目录文件页码:第2页共2页实施时间:2023年12月1日程序文件目录序号文件名称文件编号页码28检测方法内部审批程序CXWJ-A/3-2888程序文件文件编号:CXWJ-A/3-1文件版本:A/3维护公正和诚信程序文件页码:第1页共3页实施时间:2023年12月1日一、维护公正和诚信程序1目的为确保本公司所有人员独立公正、诚信地从事检验检测活动,不受任何可能干扰其技术判断的因素影响,保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯,特制定本程序。2适用范围本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。3职责3.1总经理应:3.1.1亲自起草并发布本公司的公正性声明,组织领导班子研究、制定公正性措施;3.1.2亲自组织宣贯本公司的行为准则,安排经常性的监督、检查,使措施和员工行为准则落到实处;3.L3带头抵制来自其他方面对检测工作独立性和公正性的干扰;3.L4执行有关奖惩规定。3.2技术负责人应:3.2.1制定在检测活动中确保公正性和诚实性的具体措施并监督实施;3.2.2保证检测全过程分阶段运作,相互监督,使检测数据和结果报告的逐级签字制度落实的实处。3.3质量负责人应:3.3.1把执行本程序文件的情况纳入内审计划,组织内审员审核公正性措施和行为准则的贯彻实施情况;3. 3.2对审核中出现的问题提出预防和纠正措施并组织跟踪检查。3.4部门负责人和监督员应:3. 4.1监督检测人员诚实出具检测数据,严格执行对工作人员的监督考核;4. 4.2及时制止违反诚实和公正的行为并如实向技术和质量负责人报告。程序文件文件编号:CXWJ-A/3-1文件版本:A/3维护公正和诚信程序文件页码:第2页共3页实施时间:2023年12月1日3.5各检验部负责维护本程序的有效性和长效性。4工作程序5. 自律行为准则和公正性措施的制定6. 1.1总经理应亲自组织制定自律行为准则和公正性措施,带头贯彻执行并使之不断完善。4. 1.2总经理亲自或责成有关负责人员在全体大会上宣贯行为准则和公正性声明及措施,对新员工指定专人对其宣贯。5. 1.3将行为准则和公正性声明张贴在明显的位置,接受社会各方和客户的监督。5.2 公正性和诚实性行为的监督检查1. 2.1管理层在制定年度计划和下达创收指标时应统一认识明确在检测能力许可范围内和确保检测质量前提下完成创收任务,严禁以数量压质量。4. 2.2对来自其他部门的不正当干预,管理层应按照公正性声明的要求予以抵制,必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。5. 2.3本公司出具给客户的检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果,技术负责人和各部门检测负责人、监督员应确保检测、校核、审批三级签字确认制度落实到实处。6. 2.4检验检测报告的发放人员应坚持原则忠于职守,防止用户和检验检测人员在无监督条件下直接发生业务往来。7. 2.5诚实是公正的前提,各部门负责人和质量监督员应坚持原则不接受检验检测能力许可范围以外的检测任务,对于设备和环境条件不能完全满足要求的检验检测活动以及对检验检测方法有效性没有把握的检验检测工作应如实告之客户。8. 2.6本公司所有人员均有权利监督制止违反本公司公正性声明和公正性承诺的人和事,必要时应及时向有关负责人报告。9. 2.7内审和管理评审应把公正性声明和公正性承诺及措施的落实情况作文件编号:CXWJ-A/3-1yTE/TX11文件版本:A/3维护公正和诚信程序文件页码:第3页共3页实施时间:2023年12月1日为审核和评审内容,质量负责人应跟踪与此相应的纠正和预防措施落到实处。5.3 奖惩措施4.3.1总经理对自觉维护研究所信誉,坚持原则,忠于职守,维护检测工作诚实性和公正性声明从而避免研究所信誉受到伤害的人和事给予表扬和奖励。4.3.2总经理应对违反公正性和诚实性的人和事,视情节严重程度给予批评教育、警告直至辞退的处分。4.3.3当内审和管理评审发现对公正性存在理解、掌握和执行的问题时,总经理应组织专题研究并组织一定范围内的直至全体员工的培训,以期统一认识,统一行动。5相关文件5.1 内部审核程序5.2 管理评审程序6记录6.1员工违规行为处理记录ZLJL/JL/01/01程序文件文件编号:CXWJ-A/3-2文件版本:A/3保密控制程序文件页码:第1页共2页实施时间:2023年12月1日二、保密控制程序1目的为确保公司及其人员在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密得到保护,维护公司诚信,特制订本程序。2适用范围本程序适用于公司所有人员。3职责3.1综合办公室负责实施保密控制程序。3.2综合办公室对行政文件(含外来文件)、质量体系文件、检测报告和统计资料的保密负责。3.3领导对公司的重大决策保密负责。3.4综合办公室、检验部对检测数据以及客户技术资料保密、对外部支持和服务供应商的资料保密和保护所有权负责。3.5检验部对委托检验样品资料、检测数据记录的保密和保护所有权负责。3.6收费员对账本资料、公司证件和印章保密负责。4程序4.1综合办公室对行政文件、质量体系文件和统计资料等未经领导批准,不得对外公布。4.2客户应提供相应证明方可由综合办公室查看其检验检测报告副本(按规定需提供的,应及时提供,但由客户原因造成资料外泄与公司无关),若需借出或复印,须报领导批准。客户不得查看与自身无关的资料。4.3综合办公室在未征得外部支持和服务供应商的书面同意时,不得对外公布其信息,不得复印有关资料。4.4合同未经双方同意,不得提供给第三方。公司在未签正式合同前,只提供合同

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