欢迎来到优知文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
优知文库
全部分类
  • 幼儿/小学教育>
  • 中学教育>
  • 高等教育>
  • 研究生考试>
  • 外语学习>
  • 资格/认证考试>
  • 论文>
  • IT计算机>
  • 法律/法学>
  • 建筑/环境>
  • 通信/电子>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 优知文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    学校财务会计安全工作细则.docx

    • 资源ID:193945       资源大小:16.15KB        全文页数:4页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: QQ登录
    二维码
    扫码关注公众号登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,如果您不填写信息,系统将为您自动创建临时账号,适用于临时下载。
    如果您填写信息,用户名和密码都是您填写的【邮箱或者手机号】(系统自动生成),方便查询和重复下载。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    学校财务会计安全工作细则.docx

    学校财务室属于学校安全保卫工作重点部位,财会人员必须具备强烈的责任感,保障学校财务工作安全:为了学校的现金财产的安全,规定如下:一、设施安全:学校财务室门窗设施必须牢固,保险、安全。财会室内外安装监控设施,保险箱等。二、会计责任:学校会计、出纳必须做到“上班三查”;一查进门时门窗是否完整完好。如发现有撬动痕迹当即报告主管部门领导,不得再开门进出,要保护现场痕迹。二查进门后保险箱与设施是否完整,发现异常应及时报告主管领导。不可急于开启保险箱。三查抽屉之类完整情况,下班前应及时关闭窗户,对相应的部位及时上锁,上好保险设施。三、财务室严禁巨额现金留存过夜,财务工作人员要遵守财务制度,根据综合治理的基本原则:实行“谁主管,谁负责”。四、财会人员临时外出或规定的午休时间休息时,应随手关门上锁,严禁麻痹的思想行为。五、财会人员应当保持学校财务有关秘密,不随意向任何人谈论发放、解送现金的日期和库存金额情况。合同协议签订管理制度为防范市场风险与法律风险,减少因合同签订、履行过程中有规范行为导致的纠纷,依据中华人民共和国合同法相关法规,结合学校实际情况,特制定本管理制度。一、学校对外签订的所有物资设备采购供应合同、建设工程施工合同、工程咨询合同及培训合同等,均适用本管理制度。二、签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、处室主任、主管领导、校长审批后,方可批准签订。三、学校实行法定代表人授权委托制度,签订合同应先取得校长授权,并在授权范围内签订合同。四、经办人于合同签订前,应验证对方当事人有效证件,验明主体资格,了解其资信状况,审查对方经办人代理权限,审查对方提供资料的真实性与合法性。五、学校对外签订的合同,有格式文本的,应使用格式文本签约;与建设单位签订的建设工程施工合同,原则上采用GF-999-00版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的,也必须采用合同书形式,严禁口头协议和非正规书面形式。六、经办人应将准备签约的合同文本及相关材料送交主管领导,主管领导对合同内容进行审查,并书面提出审查意见。对审查人有疑义的部分,经办人应予全面解释,对审查人提出的修改意见,经办人应予完善。七、所有合同均应约定以加盖学校公章为合同成立要件。八、合同签订后,合同实施过程中,严格按照合同实施验收,直至合同结束,合同原件报送财务处并作为支付依据,建设工程施工合同连同相关资料报送学校档案室整理存档。物品申购及票据报销制度根据财政局有关文件精神,考虑到学校整个财务和财产管理的需要,制订如下规定:一、购物申报相关规定1 .后勤物品的购置,要先报到财产管理员处汇总,经总务主任审核后,按照审批权限决定,形成统一意见,由校有关领导审批。经审核同意后,转回总务处,总务主任审批后采购员方可凭采购单办理。2 .其它部门处室购置物品,由部门填写购物申报单,报由校有关领导审批。经审核同意后,转回总务处,总务处采购。3,新购买的一切资产与物品的发票必须经手人签字、仓库保管员验收并办理物品入库手续后,方可领取使用;固定资产由财产管理员登记核实,要进入固定资产台帐,做到帐物齐全,责任到人,定时核查,及时调整、登记。4.新购置的财产票据报销要先经财产保管员登记签字后,由经手人、总务主任(部门负责人)分别签字交主管校长、校长审批后,方可报销入帐。二、物品领取程序部门负责人批准f填写领料单f总务主任审批f仓库保管员登记f领取三、购物报销程序采购员凭发票、申购单交财产管理员签字登记f经手人f验收人一财务主管领导f校长f会计室报销

    注意事项

    本文(学校财务会计安全工作细则.docx)为本站会员(王**)主动上传,优知文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知优知文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

    经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

    本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。优知文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知优知文库网,我们立即给予删除!

    收起
    展开