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    北京华联综合超市有限公司营运规范-收货手册.docx

    • 资源ID:1679688       资源大小:192.49KB        全文页数:32页
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    北京华联综合超市有限公司营运规范-收货手册.docx

    北京华联综合超市有限公司营运规范-收货手册北京华联块合超市有限公管运规范收货手册二零零二年八月内部资料产黎外传M-S-OPSM06目录第一单元前言第二单元收货区域常用器械解释第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货注意事项第十单元收货部安全防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用综合超市各门店的验收货、退换货等工作。二、目的制订本F册的目的是:各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循,以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。三、益处快速而准确的验收货工作有以下益处:1、把握销售时机,创造最大销隹额:2、与供应商财务结算清楚,避免繁琐的对单工作;3、减少对供应商退货的发生:4、减少顾客对商品质量问题的投诉;5、提供准确的库存数量;6、避免触犯国家法律法规:7、加快商品周转。通过对本手册规范内容的学习,使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求,帮助从业人员更好的从事其本职工作。四、概念解释验收货即指各门店对供应商所送的商品,通过专职人员的检验,做收入工作的过程。第二单元收货区域常用器械解释叉车:对放在卡板上的货物进行运输之工具。(如下图)栈板:储货、码货用,使货物与地面有间隔,起到防湿、防碎的作用,更为叉车运输方便的工具。(如下图)电子秤:对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品(如生鲜)做准确称重的工具(如下图)电脑:用于商品实收数量的录入,订单的核杳,供应商及商品的核实。(如下图)第三单元一、文件流程收货流程1、供应商投单:是指供应商持我方采购部所发订单(见卜表)递交收货窗口。P1.供向商与订货单地址430017湖北省武汉市江岸区永清街41号武汉巾永芳作品厂经营部F8)同洁电话126-200«沏,次源里.“七个猫,ti上半洋送货F1.期12-06-1998/8/1«订货日期1I9&199&W18f单号码9VSJWSI2、核单:当收货员接到订单后,对订单上所列各项仔细核对,核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚,是否是快讯商品,同时检查文件档案中是否有待退商品,然后填写收货清单(见下表),分发卸货卡号,等待卸货。S««affi-Trj-OA*Ua4,<>Mrwa<>W-IRI力壮明VI*a*VC1.N'(JIc.*.IA>a(IttVAft1H.r2Mtt.H.VAn1M.*2K*tA4M-*按年、月、日各两位填写按电脑确认的5位填写商品的中分类(如:文化用品、冲调饮品)厂家送货人姓名XXXXXXXXABC:年份,通常可不写B:本年内太阳日期C:当日序号:001-399食品收货序号400499食品退货序号500899百货收货序号900-999百优退货序号收货主管签字陵2rtH,;AXUr««':e,a>6检填写说明:注:每页只限填写当日收货,并按顺序填写3、打印验货清单:经核对无误后,在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单(见下表)一式二联,再填写华联综合超市收货号码,收货号码为8位数:AA-BBB-CCCo其中AA=年份代号,BBB=太阳日,CCC=验收序号。其中食品类序号为001499,百货类序号为500999(如卜图将供应商联贴在验货清单第一联,收货联贴在验货清单第二联。供血同号码I20247订的号码:收货号I地址I桥口KKK多东14村将1号供俄日JIhBJU1.-98IIWhI3-JU1.-98类51:百货页数:总贝数:1/1货号货品名称旧位条码价笠tkttfit76297金达西装衣架46CM1个6903213012584076765金达手提垃圾fc931.4”1个6三2I326OI690775J9金达长柄手提坨坡甘7个I个6903213260152O77584金达双层杂拥果,'个I个69032I30I078K07S494金达吸BuM原/个1个6903213011075083343金达浴室增用架2件/个I个6903213250757085332金达股柄善仔刨个1个69032136312970登记G验货G标提确认员曾注4、外箱辨识:检查外包装是否有破损,再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。5、检查数量品质:抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量,并做数量统计,收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。6、复查数量品质:同一商品再由另一位收货员做复查,经核实无差异后,收货员与供应商分别在验货清单上签字,收货员部收货章(见卜.表)。将验货清单供应商联交给供应商,供应商的送货单附于验货清单收货联其后。验货清景供尬商号码:20247订用号码:收货号:地J1.t桥口区长丰乡东风村特I号OtJSIIIB113-JU1.-98H期13JU1.-98类型I百货页数,总页数:1”货IJ先品名杉取位条四价签实收散城76297金达西笠衣架46CM1个69032130125M076765金达手提坨圾铲9314”1个6903213260169077519金达长柄手提垃圾守7个1个6W32J3260I52O775X4金达双层杂物购'个I个6903213010788078494金达吸盘堵为分个I个6903213011075083343金达浴空塔用某2件/个I个6903213250757085332金达皎柄兽仔©»个I个小CG.静处外箱数符合品质及内存符蛤:W7、,入电脑:完成上述验货工作后,将验货清单收货联交给电脑录入员,录入员仔细核查验货清单上所列项目,特别是数量填写是否清楚,再做电脑录入。(如下图)-k每天收货F作结束后,录入员应核对每一笔验货消单上所填数量与电脑录入数量是否相同。2.第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。9、归档:收货部副主管依据期、商品类别将验收单据分类保管,收货资料保存期为一年。实物流程(一).干货、百货投单卸货:第二次检验数量、品质首先核时订单号与供应商名称,再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等内容,凡符合以卜条件皆可收货:1 .可从电脑中查询到订单2 .永续订单(见卜.表)3.交货量等于订货量JJ永健订单*0订单i11fiC交优、送货人UJdJ号码H期H期笠名供漏:jQ传立回联络人;I应电话可名林回1.d商地址四序号货号品名域格单位“可fttft金额12回回回回回凶回3IftI装5联I6:订7XI8X规9X10I1.12131415161718合计收货员E核面I签名签名J叵1.U填写说明:1 .根据电脑所出订堆号码填写2 .根据电脑所出订单日期填写3 .收货日期4 .送货人员签名5 .按5位填写6 .按地区号+传真号码填写7 .能解决所送商品问题的供应商人员8 .按地区号+电话号码填写9 .按电脑确认的填写10 .供应商营业地址11 .按电脑确认的6位填写12 .按电脑确认的填写13 .按电脑确认的包装单位填写14 .销售单位:个'公斤、盒、袋、包、扎、瓶等15 .每单位商品的价格16 .实际收货数量17 .商品合计金额18 .收货部的收货历签字楼面主管收货签字,特殊情况由部门经理指定人员收货签字在投单处送货人应准备:1 .由供应商交货供应商应在送货单与订单复印件上同时注明实际送货量。2 .由货运行交货:货运行应持货运单、两联供应商送货单及本公司订单传真件投单。收货员应告知送货人在何处卸货、货物在k板上如何码放、在何处等待点数。经收货主管同意后方可帮助货运行卸货。外箱辩识:为防止供应商的非订单商品验收进场,验货人员需详细检查、仔细核对验货单上品项与实物品项:1.如有非订单商品时一律拒收货,退还供应商。2 .所有收货均为整批收货,未交品项将被自动取消,若需再订货则由采购部或楼面另下订单。3 .如有破箱、破件的商品,该收货员工可将破损货物直接还给供应商。第一次检验数量品质I1.数长A.如每整箱是华联的销售单位,应照华联量贩销售单位点收。已贴华联标签商品,应检视标签位置是否符合公司要求。B.如箱内包含数个华联销售单位的商品,收货员需开箱抽检内含华联单位商品是否符合要求,清点箱数,统计华联单位商品总数。C.认真检查包装内含华联销传单位个数及包装是否牢固。D.送货数量多或少于订货量(高或低于10%以上)时,由收货部副主管通知楼面主管,楼面主管决定收货或不收货。如楼面主管当时同意收,由其签字,收货员在验货清单上填写正确收货数量,然后由收货员与供应商在验货清单上签字,并按实际送货量收货。如由货运行送货,实际送货量多于或少于订货量时,则由楼面主管同意并在验货清单上签字方可收货,收货部电脑录入员将按实际收货数量录入电脑,并由收货部开具收货差异通知单(见下表),多于订货量的商品由收货部通知供应商载回;少于

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