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1、2024年服装销售年度工作计划(共25篇)2024年服装销售年度工作计划第1篇(一)细分市场,多层次立体化的营销推广活动。公司客户大体上可以分为四类,即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。全年的发展,以市场为导向,以客户为中心,以账户为基础,抓大不放小,“稳住大客户,努力转变小客户,拓展新客户”的策略,制定详营销计划,在全公司系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、客户上门推介、组织投标和营销活动等,持续的市场推广攻势。现金管理市场领先地位。分层次、推广现金管理服务,努力产品的客户价值。要抓客户市场,现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内客户、行业大户、集团客户调查,分析其经营特点、模
2、式,设计的现金管理方案,营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求,解决的问题,客户度。今年新增现金管理客户185200户。开发公司无贷户市场。中小企业无贷户,这我行的基础客户,并为资产、中间发展来源。在去年中小企业”弘业结算“主题营销活动基础上,总结经验,深化营销,营销。要全公司的公司无贷户市场营销在量上增长,并注重质量;要优化结构,客户比重,降低筹资成本率,高附加值产品的销售。要抓好公司无贷户的开户营销,努力市场占比。要对公司无贷户管理,分析其结算特点,全产品营销,我行的结算市场份额一年要努力新开对公结算账户户,结算账户净增长272430户。系统大户的营销工作。全市还有镇区财政所未在我行开户
3、的现状,调用资源营销,开花。并借势向各镇区分支机构展开营销攻势,更大的存款份额。对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户客户挂牌认购工作,锁定他行客户,攻关。(二)服务渠道管理,”结算优质服务年,活动。客户资源是全公司至关的资源,对公客户是全公司的优质客户和潜力客户,要对公视图系统,在优质服务的基础上,体现个性化、多样化的服务。要建设好三个渠道:要总行要求二级分公司结算与现金管理配置3名客户经理;每个对公网点(含综合网点)应当发展情况配备1名客户经理,客户资源的网点应增配,”起高素质的营销团队。物理网点的建设。,对公结算品种多样,公司管理模式的差异,
4、对公客户最常用的仍然是柜面服务渠道。我行要网点建设,在贵宾理财中心改造中要考虑对公客户的需要,客户的需求。各行部要制定详细的网点对公营销指南,同网点业态对公的服务内容、服务要求、服务规范、服务流程等。要拓展电子银行渠道,离柜占比。今年,电子银行在“跑马圈地”市场占比的,还要”精耕细作二拓展有层次的客户。各行部应与分公司下发的客户清单,有侧重、有地营销工作,要在优质客户市场上占据优势。客户服务与深度营销工作。企业客户电子银行台账,并以此客户支持和服务的依据,为客户解决在使用我行电子银行产品过程中遇到的问题,并适时将电子银行新产品推荐给客户,”动户率”和客户使用率。”结算优质服务年”活动。要以客户
5、为中心的现代金融服务理念,梳理制度,整合流程,以客户需求为导向。产品创新,服务,问题,服务管理,客户满意度,以客户为中心的服务模式。提升服务质量,全公司又好又快地发展。(三)产品创新步伐,加大新产品推广应用结算与现金管理部产品,承担着产品创新、与管理的责任营销支持系统建设。总行全公司法人客户营销、企业级客户信息管理和银行结算账户管理三大核心系统的推广工作,为实施科学的营销管理技术手段。结算产品创新机制。要产品经理制,各行配备产品经理。产品经理要收集、研发产品的主要承担者。信息反馈机制。各行部将客户需求汇总后报送分公司结算与现金管理部。分公司组织行、行产品创新研讨会,解决客户的问题。财智账户品牌
6、的市场认知度。今年要实施结算与现金管理品牌策略,以“财智账户”为核心,在品牌下品牌内涵,提升品牌价值。要对新开发的结算与现金管理产品品牌设计,制定的品牌策略,纳入到品牌体系中。财智账户品牌的推广,品牌,品牌力。2024年服装销售年度工作计划第2篇1、货期协调能力不够强,一些货期比较急的货经常不能很好地满足客户的需求,货期一退再推,有些产品甚至要二十多天才能完成。这种情况导致了部分客户的抱怨。工作的条理性不够,在工作中经常会出现一些错误;对时间的分配和利用不够合理,使工作的效率大大地降低;不能很好地区分工作内容的主次性,从而影响了工作的整体进程。2、由于自身产品知识的缺乏和业务水平的局限,在与客
7、户的沟通交流过程中不能很好地说服客户o这一方面我还需要继续学习去完善自身的产品知识和提高业务水平。3、产品质量问题在大货生产中是很难避免的,但是所有人都希望降低产品质量问题的发生率。据统计,上个月客户投诉我司产品存在质量问题的案例达十几起。客户投诉我公司产品存在严重的质量问题,一个工字扣同时出现几种质量问题:掉漆、钮面变形、颜色不统一。这使我们和客户的沟通出现空前的尴尬场面。客户对我们的产品质量表示怀疑,也对我们的态度表示怀疑。他们觉得我们没有一点诚意。后来我们工厂采取了相应的措施解决了此次质量问题。但是之前糟糕的质量问题给客户带去了非常不好的影象对我们的信任度和满意度都大幅度降低。对于产品质
8、量问题我觉得它是客观存在的,如果要求工厂生产的大货不发生质量问题,那时不现实的也是一种幼稚的想法。容忍一定限度的质量问题是每个业务员所必须做到的,如果一味地去埋怨工厂,只会让事情变得更加糟糕。如果说有什么可以弥补质量问题,那就是我们的态度。一旦发生质量问题我们就应该及时有效地去挽回损失和客户对我们的信任,拿出我们的诚意寻找并承认自己的过失之处,这才是首先要做的事情。2024年服装销售年度工作计划第3篇一、20XX年市场预测和经营方针20年下半年,国内宏观经济不理想,居民消费增速开始减慢,消费力明显降低。通过对服装行业的调查,20xx年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为悦
9、约有%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势,反映出进入20XX年的初始经济大环境的疲软态势。我们通过市场调查发现,20xx年童装的行业竞争形势愈加严峻:1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流-80后妈妈体现出如下特征:对价格不敏感,对时尚度、舒适度要求高。2、知名童装加速扩张,国内大装品牌大部分切入童装市场,占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道,并在年内广告的造势,对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主,品牌知名度以及美誉度不足,已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。在这种态势下,公司认真审视自身的优、劣势和经营情况,重新确立品牌的市场定位-一二线市
10、场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈,未来将成为公司的主流渠道,改变以往社区店为主的渠道布局。因此,公司20xx年度的经营方针确定为:提升品牌知名度和美誉度,强化终端视觉表现力;围绕核心店铺动销率的提升,提升单店盈利水平,促进资金的良性回笼,保证企业的平稳发展。接下来,将以这一阶段性的指导思想,阐述20xx年的各项营销规划、管理活动的经营思路。二、20XX年公司经营目标(一)核心经营目标20XX年,公司核心经营目标为:1、年度销售2、年度销售回款3、年度毛利润商品毛利率分配:4、年度总费用控制*万元,利润率控制为碟,利润额为*万元:费用预算:管理费用*万元,营运费用*万元,商
11、品折损*万元。5、直营市场利润额万(硼利润率),电子商务利润额*万元(*%利润率),合计*万元。此利润额做坏账提留准备。(二)销售目标细分1、20xx销售总指标2、按区域市场细分期货销售指标销售目标细分表(单位:万元)上述销售目标的分解,按报告附件20XX年度销售目标分解表执行(直营中心&营销中心)(三)经营管理目标1、生管管控目标:2、研发管控目标:3、营运管控目标:4、采购管控目标:5、直营管控目标:6、人力行政管控目标:7、财务管控目标:8、物流公司管控目标:9、IT部管控目标:三、主要经营策略20x年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端
12、视觉表现加强等几个方面延伸制订。(一)市场策略1、调配公司内部所有资源,以市场需求为导向,支持前端销售部门的业绩达成。2、通过顾问团队提供的盈利模式,全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练,提炼出当季的盈利模板,通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制,进行推广,有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。3、通过每季单店盈利模式的固化实施,将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场,以”发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向,做好公司的基本盘面建设。5、20xx年,公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场,作为品牌形
13、象提升的另一核心策略.(二)商品策略1.商品的风格调整:拉宽消费群,贴合80后主消费业态,错开与、*品牌的直接对抗竞争。2.围绕企业商品力的提升,将对企业现有体系进行改造(三)品牌策略1、提升品牌终端视觉表现力1)新开店铺质量管控:20XX年起,以“小城市开大店、大城市开多店”的策略,执行新开店审批流程,并加强开店店铺的施工质量,强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。2)调整品牌商圈。目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈,“养店”费用与时间成本太高,严重影响单店的盈利,制约了品牌的发展。20xx年开始,公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟,以迎合品牌的重新定位。3)提炼店铺陈列标准并复制推广,提
14、升商品表现力。2、展开广告投放与广告投放的配套工作,进行品牌塑造,聚焦推广1)公司进行全国性电视媒体广告投放,进一步扩大品牌知名度与影响力。2)2C)XX年,计划在全国区域进行10次大型促销活动进行平面拉动,并全面更新全国专业市场的喷画,传递广告及招商信息。(四)招商策略采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段,重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动,拉升直营市场的基本盘,进一步加强公司未来的抗风险能力。(五)新的事业平台搭建:电子商务部针对未来的消费习惯的改变,为公司平稳发展,20xx年,公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源,支持新事业部的发展。电子商务部以期货和库存货
15、品为主经营业务,主体消化库存货品及库存面料,盘活资金,为青蛙皇子第二条核心渠道的发展搭建平台。四、年度工作行动计划汇总简述五、达成目标的各系统目标管理思路(一)生产系统1、根据公司制订的经营目标,产能评估如下:夏季:秋季:冬季:2、为令产品更具市场竞争力,20XX年拟针对原有外协单位,及原辅材料供应商进行议价谈判,争取成本尽可能降低,并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。3、20xx年,公司对采购系统回厂时间的管控,应列为重点。4、强调生管系统与营运系统搭建沟通平台,尽可能降低在仓库存。(二)人力资源系统1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。2、重点围绕研发人才及销售人才的引进,同步建立此类人才的梯队培养机制。3、建立并推行KPl考核管理体系。按照”有计划、分步骤、可量化”的原则,由人力资源牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系。按照分级管理、分层考核的原则,从20XX年4月10日起,由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行KPI考核机制,以确保主要经营目标管理的执行落实。4、进行直营与电子商务两个系统独立核算的机制改革,保障核算有效实施。5、20XX年起,在公司内部推行企业分享文化”,围绕其组织开展各项活动,固化成型公司文化。6、20xx年开始,结合国家劳动法与市场用人趋势,调整公司用人机制,完善各项管理制度,以期与国家及行业接轨。(三)物流系