2018年度疾控中心质量管理评审含内审资料汇总.docx
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1、2017年度管理评审报告附内审报告编制:审核:审批:疾病预防控制中心管理评审计划32017年度管理评审计划4管理评审会议的通知5附件1:评审资料的准备及要求6质量体系管理评审会议议程7管理评审会议记录8管理评审报告102017年上半年度质量控制工作情况汇报14附1:2017年内审不符合项汇总表。23附2:内审检查表23附2:CNAS内部审核检查表24质量体系内部审核不合格项纠正与跟踪验证情况汇报49检验科质量体系运行情况汇报51卫生科运行情况汇报53综合科质量管理体系运行情况汇报552017年上半年质量监督报告57质量监督检查表60质量改进措施表61质量体系文件宣贯学习计划62人员考核计划64
2、考核结果汇总表65质量管理体系文件宣贯学习小结66评审目的确保质量方针、目标、质量管理体系的符合性、适合性、有效性,有利于检测工作的开展,以达到规定的目标。评审范围1、内审情况2外部评审3实验室间比对和能力验证。4、客户的反馈5纠正和预防措施评审依据1、质量方针、目标2、受益者的希望3、内、外部环境情况变化参加评审人员本中心领导层、各科室负责人、内审员、质量监督员提供评审材料1各科室质量管理体系运作过程的情况汇报(业绩、存在问题、改进的措施及建议);:jJ2近期内部审核结果表明实验室的质量管理体系运行是否受控、是否3纠正措施和预防措施进行情况的报告;4实验室间比对和参加能力验证结果的报告;5调
3、查搜集客户反馈意见的分析报告;6客户投诉及其处理结果汇报;7检测人员业务培训情况的汇报;8由外部机构进行的评审结果报告;9质量管理体系有无需要改进的建议计划评审日期2017年11月15日编制批准2017年度管理评审计划评审目的确保质量体系的持续适宜性、充分性、和有效性。评审要求按规定时间间隔和程序进行/纠正措施及时完成/必要的改进。评审依据质量方针、目标、受益者期望、内外部环境情况变化等。评审组由中心主任、技术负责人、质量负责人、各科科长组成。序号实施项目准备时间负责人协助人1内审结果和报告7月中旬-7月下旬审核组长内审员2各相关部门业绩汇报7月中旬-7月下旬相关科室3检验能力及公正性、诫实性
4、、数据准确可靠情况、能力验证结果等7月中旬-7月下旬技术负责人监督员4方针贯彻,目标实现7月中旬-7月下旬最高管理者5来自各方面及客户抱怨等信息7月中旬-7月下旬质量负责人相关科室6上级部门检查情况7月中旬-7月下旬相关科室7纠正措施实施情况7月中旬-7月下旬相关科室8新技术、新概念等影响质量体系的内、外部环境变化7月中旬-7月下旬相关科室9改进和建议7月中旬-7月下旬各科室部门备注时间按排根据中心工作任务和各科室具体工作情况编制:审核:管理评审会议的通知各部门:为证实本中心质量管理体系的适宜性、充分性和有效性及改进的需要,经研究决定,召开一次2017年度本中心质量管理体系管理评审工作会议,具
5、体事项如下:1、会议时间:2017年11月15日下午2:00;2、会议地点:本中心三楼会议室;3、参加人员:本中心领导层、各科室负责人、内审员、质量监督员4、评审资料的准备及要求(见附件)。以上通知,希遵照执行。疾病预防控制中心2017年11月05日附件1:评审资料的准备及要求主任:方针、目标的实现情况,组织机构变动,资源配置、有关法律法规执行情况等技术负责人:比对和能力验证、运行检查、检验工作质量等。质量负责人:内部审核、纠正/预防措施、客户满意度、保密、社会和员工期望等情况。监督员:质量监督情况和结果。相关科室:质量体系涉及的要素活动的业绩、存在的问题和改进的建议。质量体系管理评审会议议程
6、主持序号评审议程发言人1评审目的、依据、内容及有关要求2相关科室管理体系运行情况汇报32017年中心质量控制工作情况汇报4内审组内审情况报告以及不合格项纠正与跟踪验证情况汇报5职工培训教育情况汇报6质量监督检查情况汇报7对各项报告汇报进行讨论质询,提出评价、改进意见8综合评估提出改进意见CRJK/JL-02会议主题2017年度质量体系管理评审会议时间地点中心会议室参加人员签到姓名部门姓名部门姓名部门会议记录:一、中心副主任主持发言:评审目的:确保质量体系的持续适宜性、充分性、和有效性。评审依据:质量方针、目标、受益者期望、内外部环境情况变化等评审内容:1、适应性:质量管理体系适应质量方针、质量
7、目标、收益者的期望和适应内外部境变化的能力及质量方针、质量目标本身的适宜性。2、充分性:质量管理体系展开的充分性,质量活动及其结果满足要求,提供证据的充分性和资源满足要求的充分性。3、有效性:质量管理体系过程和活动实现质量策划的有效程度,质量管理体系实现质量方针、质量目标的整体效果和满足客户要求的程度,人员质量意识提高的程度,检验数据准确性和可靠程度。4、质量管理体系变更和改进的需求。有关要求:按规定时间间隔和程序进行/纠正措施及时完成/必要的改进。二、各科汇报管理体系运行情况三、通报2017年中心质量控制工作四、通报内审情况报告以及不合格项纠正与跟踪验证情况。五、职工培训教育情况汇报。六、质
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