采购流程管理政策更新.docx
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1、企业采购管理程序一、目日勺为了提高企业采购效率、明确岗位职责、有效减少采购成本,满足工企业对优质资源的需求,深入规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。二、范围合用于我司所有采购0物料及耗材品三、定义1.1 物料:指我司所经营所需之直接与间接物料3. 2采购人员:采购部执行采购业务人员3. 3需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4. 1.请购0定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定日勺格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。4. 2采购作业是从接受物料需求一选择合适的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等规定,和订单发出,
2、确认及物料接受并准时请款之过程4. 3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品既有B供货商无法抵达,就在网上或朋友简介开发新B供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有被客户同意或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户同意和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供应客户同意,并经客户同意被列与客户指定B供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新同意B供应商名单或客户对原同意的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户同意的供应商名单进行更新4. 4对直接购置的J物料,由采购人员
3、收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等确实认。假如是反复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后给供应商,假如是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时精确的抵达企业入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购应征求有关单位与否调料,或采用紧急对应措施(自行提货)如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理日勺同意.4. 5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理同意并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
4、采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。4. 6采购产品的质量规定应在采购单上阐明,如所采购B产品质量无法描述清晰时,则需求部门或品质部应附上有关的采购产品的质量原则,规定。且采购须与供应商确认采购物料之版次与否相符。五,供应商选择及评估流程客户指定之供应商由客户根据其自身规定进行评估,须注明针对某客户,且不能因此而直接被推存为成其他客户B供应商5. 2供应商的评估和考核根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表,采购部负责组织S
5、QA部门和采购人员构成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核,并将评估和考核时成果记录与供应商评估调查中,评估小组根据质量体系和特定B质量保证规定和供应商调查表中B项目及内容对供应商提供日勺有关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核6. 3合格供应商核准SQA部将供应商评估和考核的成果及资料进行整顿后呈报企业领导核准,经企业领导同意后的供应商被列为合格供应商,由SQA部将其登记合格供应商清册,并将其资料整顿建档,同步将合格供应商名单包采购部。如供应商符合或具有如下条件,只需对其建立供应商评估调查表,即可。不必对其进行其他评估和考核,此资料经企业领导特准后,可将其列为合格
6、供应商。7. 4采购过程中产品质量监控依企业对采购产品之质量规定,检查员应对供应商所提供的采购产品之质量进行记录,并将记录0成果和状况记录于供应商绩效监控登记表中,对持续3批检查不合格并拒收和退货日勺供应商,由SQA部按纠正和防止措施程序填写“纠正防止措施表”告知供应商整改,并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和防止措施做效果确认供应约定期评分为月评估和年度考核,供应商月评估:采购部每月应对供应商日勺质量、交期、配合度或服务进行评估(记录时段为上月结日一本月月结日)于次月10日前实行供应商月评估经采购经理核准后提交SQA部,对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。3.3 .请购单及其提报规定
7、(1)请购单应按照规定填写完整、清晰,由企业领导审核同意后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)平常零星采购按照企业印制0按照附表三(物资采购审批单)0格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应规定采购部签字接受人请购部门备份;(6)波及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)请购单的更改和补充应以书面形式由企业领导签字后报采购部。4 .企业物资请购单0提报部门(1)企业经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目
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- 关 键 词:
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