采购流程操作规程.docx
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1、公布范围公布至:企业各部门初次公布日期实行日期制定温丹审核同意目录第1章采购系统平常业务处理错误!未定义书签。1.1采购业务处理错误!未定义书签。采购资料设置采购业务处理采购系统单据及报表查询委外加工处理第1章采购系统平常业务处理基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行平常业务B处理。1.1 采购业务处理采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。1.1.1 采购业务处理常用采购流程开始:采购检验中清单生经办MRPir算
2、后,形成MRPiI划单采购员把需要采购的MRPir划单,投放形成采 购申请单确定需要采购的物料,下推形成采购订单。或者 直接录入采购订一单.指定相应的采购供应商、采 购单价和交货日期由采购员负货审核采购订单,对于超过最低价格 时,由系统自动进行控制,不允许进行审核。打印出采购订单,传真给供应商供应商送货后,采购员判断是否需要检验:如 果不需要检验,则填写收料通知单:否则填写 采购检验申请单采购检验单是侦检人员根据采购检验申请单进行检!捡,并判断 是否合格和合格数量外购入库单外购入退料单采购发票采购M关联外 购入库单,录 入采购发票关联外购入库输入采购发票审核采购发票(钩稽发票和入库单)结束审核
3、、钩稽发 票和入库单及 春冢会计费用发票作入 库核算并 生成凭证流程:采购申请单一采购协议一采购订单一-收料告知单一外购入库单一采购发票一A费用发票(1)采购申请单:顾客登录K/3主界面后,点击【供应链】一【采购管理】一【采购申请】一【采购申请单-新增】,依此途径进入采购申请单录入界面:源中英组:II 例号:匚 an: MTgB J*注:I审批人HBHimtor 审批日期Wl-10 IIZOO6回,版本号:MI登更日期SSA 我更累因部门:匚二I审帙入:Uitrtr二Pft注:吐务员:II审核日期8177X5-I制单人:Ki城”8I打EIr欠救Id(3)采购订单:点击【供应链】一【采购管理】一
4、【采购协议】一【采购协议-维护】,依此途径进浓妈*Ifi友事采购增值税发票 付款单 应付退款单例单其他应付单付款申潘常启g交流消息 通信 邮件入采购协议序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单”m(三)我的Sa)文件(Dtmi)瓷(力T推世)I格式(Q)靛助(三)JK三三5BKCMJ0WlEWSXHEaJ购货发票(通)预览Tl疑窗查旨修改IM除王控台含月(应付)届时与X合同(应付)共计1张单据,1条记录(HlJ付款条n合向状态台问日同合同号币值核嘴目类“萨代核算哦目黑已审核2017-10-CGMT000002人民币供应商SYS030013上街岂修电中合同号合同日期采购订单:点击【
5、供应链】一【采购管理】一【采购申请】一【采购申请-维护工依此途径进入采购中请序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单”怒柒灼智想崛固案就砌g由M里多町司系统芨的K3(B)文件()$()格式(Q)到熔修改查看审核复制下推)I群助出)衣线生成采购订蹴用软过濮生成进口订生成委外订生成询价单生成采购怏!(单王控e采申清华摩时寿采购申请单F牌提r三日期单搦墉号I使用部门单*日期单墀号审核标志关闭标志使用部门计划订单号物料长代码物片2017/10/25PORMan3T生产部06.06.01.0l电欧风(4)调出采购订单编辑界面,申请单上的有关信息携带了过来并回填订单日勺对应字段,不过口期、采
6、购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保留】,保留成功后点击【审核】:文件(D三(ESSGOSJS(Q)打印WK(三)保存11fflm删除O语加j退出采购订单丽丽3柒购方式:账购二*日期:2017-10Y6Hi别人民币=*编号:ISTSTO20171025001艇河上海岩枝电气有限公司Jc5付制式税章例款骗收付款源单类垩,血亩谙I送单号R蕨而涵至惯|812017-102SI率IIoOoOoOOOOOO0|,部nii三fIh务员:温丹主:匚制单:h*iEstrato-(5)收料告知单:点击【供应链】一【采购管理】一【收料告知】一【收料告知单-新增】,进入收料告知单编辑界面,表头的“选
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- 采购 流程 操作规程