造价咨询机构管理规定.docx
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1、一、质量考核制度我司业务监管部,专门负责执业质量监督、控制、考核、评估工作,及时检查每项业务的工作质量,初步考核其执业质量等级。我司执业质量考核等级划分为“优良、合格、不合格”三个等级,按积分100分计算,满85分及以上为优良,满65分及以上为合格,不满65分及如下为不合格,详细考核原则如下:(1)有下列状况之一时扣20分:业务项目约定书使用不妥或有重大缺项;业务项目工作计划编制不妥或有重大遗漏;工作底稿有重大缺项或无重大问题无法形成专业判断;应有客户申明而没有客户申明书或重大事项申明不妥0;汇报草稿无证据资料、无评估过程支持或重要文字表述不妥B;正式提交客户的汇报印章不全或没有压缝章日勺。(
2、2)有下列状况之一的扣10分:业务项目约定书的有关事项填写不明确或有错误;业务项目工作计划没有实际执行或修订执行;没有遵照执业程序或有重要项目遗漏或逾期执业0;工作底稿B专业判断不精确,支持汇报草稿意见B证据资料不充足、不必要B;收费距原则误差30%以上或延期收款三个月以上的。(3)有下列状况之一0扣5分:执业用表使用不妥或不符合规定原则格式0;专业术语使用不妥或专业判断前后矛盾没有统一0;专业征询、调查、询证没有结论或结论不妥0;工作底稿、草稿、附表、附注阐明的数据出现差错一处的(按每一处扣5分计);汇报草稿没有两个及以上执业造价工程师亲笔签名的;没有及时进行三级复核或送交考核评估的(以5天
3、为限)。(4)有下列状况之一的扣2分:业务项目委托书中执业汇报、收费日期不确定或不精确B;文稿中出现错别字、多字、漏字(按每一种扣2分计);工作底稿分类不妥或索引号标识使用不妥的(按每一处扣2分计);标点符号使用不妥的(按每一处扣2分计);没有及时整顿业务项目资料移交存档的(以30天为限);收费距原则误差30%以上或延期收款一种月如下矽J。每个业务项目提请三级复核或考核评估的时限一般为完毕外勤工作后5天内,质量原则部应当及时进行考核,得出初步成果,交总经理工作例会审定,当月兑现奖罚。执业质量不合格的汇报不准出企业,必须重新补充改正,再次送交考核合格后方可出企业。但考核成果仍按初评成果记录汇总。
4、二、防止徇私舞弊制度为保证执业质量,防止徇私舞弊,出现下列状况之一时,执业人员应积极申请回避:(1)曾在客户单位任职,离职后未满两年的;(2)与客户单位负责人或有关当事人有近亲关系的;(3)本人或近亲关系人在客户单位有经济利益关系的;(4)担任客户常年顾问或代理业务B;(5)其他应当回避0事项。2.2质量保障与控制措施项目质量保障措施企业将严格按照项目部的质量规定,制定符合IS09000系列原则规定的质量保证计划,并坚持实行,保证本次造价征询服务B质量。按照国家有关工程造价征询服务B规定,公平、公正、公开地开展造价征询服务工作,造价征询服务成果文献做到逻辑清晰、数出有据、计算精确、结论合法,与
5、工程实际相符合。并对提交I为造价成果文献的合法性、对的性、完整性负完全责任,并做到:(1)工程量清单和招标控制价符合项目部规定格式,包括编制阐明、清单工程量及招标控制价均按项目部规定的计价的格式及规定、转换后的符合项目部规定格式的报价格式、计算底稿(钢筋计算需提交钢筋简图及计算书)、工程预(结)算的文稿及电子版。(2)所有施工图预算(构造部份)统一使用算量软件进行计价并转换成EXCH表格,若对定额子目进行过换算,必须注明,并在项目名称后用括号详细注明换算内容。(3)所有编制清单0工程量计算底稿清晰、计量单位对时,字迹工整,分部分项工程划分对0o(4)对于设计变更和技术核定规定作如下处理:将变更
6、部位根据原设计及本次所出变更分别计算,并标明所波及的变更号。(5)对项目部每次审核后的工程量清单与招标控制价更改后的工程量、单价、合价应有明确区别。(6)编制工程量清单、招标控制价按项目部提供0造价征询委托任务书进行编制。(7)对施工资料不十分齐全0问题,将在审核中实行以现场为中心审核方式,突出现场勘测、现场计量、现场核算,以弥补建设单位及施工单位管理过程中B部分缺憾所形成0基建工程投资差异。(8)对由于施工单位及监理单位水平偏低或非法分包,所导致的工程实际完毕状况及洽商0完毕状况与协议有些偏差B问题,将在审核中实行以“现场与竣工资料相结合的审核方式,核算现场发生的工程量与否与竣工资料中的工程
7、量相对应,客观公正的反应出工程的投资。(9)对由于工程概算与工程结算,协议与洽商,定额与市场等方面B脱节导致的偏差的问题,将在审核中实行以“协议、定额、市场日勺审核方式,通过国建的有关法律法规、定额及有关文献与市场实际相结合的审核方式,完毕该工程的投资的核定工作。(10)在审核过程中,在法律容许0范围内,做到“建设方利益最大化,风险最小化,及时向建设方提出合理化提议,并协助建设方妥善处理好不利事项,使其对建设方所产生的负面影响最小化。2.2.2项目审核程序实行三级控制程序:由审核人玲复核人玲专业负责人3项目负责人逐层分工负责、责任到人、奖罚与个人挂钩。质量控制措施(1)通过队伍建设和资源配置进
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