用友财务系统操作指南.docx
《用友财务系统操作指南.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友财务系统操作指南.docx(22页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、ERP财务系统培训手册基础档案1、部门职责进行平常财务核算工作。进行各费用报销处理:进行企业平常经营活动的会计反应与核算;进行相有关部门进行上报多种经营性报表,为决策层提供及时精确的会计信息。2、岗位职责A出纳:出纳对波及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保留。记帐(取消记帐)、转帐生成、对帐、结帐(取消结帐)。报表人员:在UFO报收系统中录入关键字、设置取数公式、生成报衣、打印报表进行上报。财务经理:审核会计凭证、审核财务报表。3、初始设置3.1、 录入部门档案(编码2-2-2)单击基础设置一基础档
2、案一机构设置一“部门档案”今单击“增长”,录入部门编码及部门名称,令单击“保留”,录入下一部门档案今录完后单击“退出”。3.2、 录入职工档案单击基础设置一基础档案一机构设置一“职工档案”今单击“增长”,录入职工编码及姓名及所属部门等信息今业务员打钩)单击“保留”。备注 职工编号:必须录入,必须唯一。 职工名称:必须录入,可以反复。 部门名称:输入该职工所属的部门。您只能选定末级部门。 职工属性:填写职工是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该职工对客户的信用权限,可认为空。假如要在”销售管理系统一信用控制中选择业务员信用控制,提议在这
3、里输入职工信用权限。3.3、 录入客户分类(编码2-2-2)单击基础设置一基础档案一往来单位一客户分类,单击“增长”,录入客户分类编码和分类名称,点击保留,录入完毕之后点击退出。34、录入客户档案单击基础设置一基础档案一往来单位一“客户档案”今单击“增长”,录入系统提供的四个页签内容,录入完后单击“保留”一单击“退出”。备注I其中客户编码,客户简称,所属分类码必须输入。3.5、 录入供应商分类(编码2-2-2)单击基础设置一基础档案一往来单位一供应商分类,单击“增长”,录入供应商分类编码和分类名称,点击保留,录入完毕之后点击退出。3.6、 录入供应商档案单击基础设置一基础档案一往来单位一单击选
4、择“供应商档案”今单击“增长”,录入系统提供的内容,录入完后单击“保留”今单击“退出二备注?其中供应商编码,供应商简称,所属分类码必须输入3.7、 会计科目设置(编码4-2-2-2)单击基础设置一基础档案一财务一“会计科目”,系统进入“会计科目”界面: 假如增长科目:单击增长,在输入窗口中录入或选择对应内容,单击确认,单击关闭; 假如删除科目:选中要删除的科目,单击删除,点击确认”; 假如修改科目:选中要修改的科目,单击修改或双击该科目,点击修改修改对应内容,点击确定 指定科目:单击编辑菜单下指定科目一单击选择核算现金,银行总帐,现金流量的科目一点击“”选入一单击确认备注 科目编码及名称必须唯
5、一; 在增长或修改科目时,若该科目需要设置为辅助核算的科目,则必须在对应辅助核算的复选框打上“J”标识; 指定的现金流量科目供UFo出现金流量表时取数函数使用。3.8、 设置凭证类别单击基础设置一基础档案一财务一“凭证类别”一单击“记帐凭证”或其他需要的凭证类别一单击“确定”一单击退3.9、 外币及汇率定义单击设置一基础档案一财务一“外币及汇率”,单击增长一在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式,一单击确UJ在汇率一览表中,输入该币种的对应汇率今单击“退出”备注:此处仅供顾客录入固定汇率与浮动汇率,并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率,在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率
6、还是浮动汇率。3.10、 录入项目目录单击基础设置一基础档案一财务一项目目录1、先增长项目名称2、增长项目大类,就是对你核算的项目进行一下分类3、进行项目目录的维护,把项目档案维护进去备注: 核算科目:在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算,如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。 项目分类定义:为了便于记录,可对同一项目大类下的项目进行深入划分,这就需要进行项目分类的定义。 项目构造:一种项目除了项目名称外,有时还应加某些其他备注阐明,例如课题核算除了课题名以外,尚有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注阐明,这些备注阐明
7、均可以设置为项目栏目。 项目目录:列出所选项目大类下的所有项目。3.IK设置结算方式单击基础设置一基础档案一收付结算一结算方式一单击增长,输入“结算方式编码”和“结算方式名称”,若启用票据管理,单击该项打上标识;单击确认,单击退出。备注 结算方式编码:用以标识某结算方式。顾客必须按照结算方式编码级次的先后次序来进行录入,录入值必须唯一。结算方式编码可以数字09或字符A-Z表达,但编码中&、“、;、-以及空格严禁使用。 结算方式名称:顾客根据企业的实际状况,必须录入所用结算方式的名称,录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个中文(或12个字符)二、总账业务2.1 业务流程图2.2 、录入期初余额
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用友 财务 系统 操作 指南