某医药季度质量风险管理评估报告.docx
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1、某医药季度质量风险管理评估报告XXXX医药有限公司2015年一季度质量风险管理评估报告报告编制部门:质管部编制:2015年3月30日L风险评估小构成员:2.概述2.1 公司基本经营情况简介2 .2评估原则2.3本次风险评估的目的2.4本次风险评估的范围3.内容3.1 风险的评价3. 2风险的操纵3 .3风险的分析评价结果4 .做好整改、操纵风险5 .风险回顾.评估总结与建议1.风险评估小构成员:质量风险管理评估小构成员职务姓名职责组长XXX组织成立风险评估小组,参与风险的识别、分析、制定操纵措施及确认执行,负责对风险评估报告的进行审核批准。执行组长XXX起草风险评估方案,协助组长组织小组进行风
2、险识别、评估并提出风险操纵实施方案,报组长批准后,推动操纵方案的执行,落实风险的沟通、回顾管理。组员XXX按风险评估方案进行风险识别、评估、沟通并提出风险操纵实施方案,报风险管理负责人批准后,推动操纵方案的执行,并进行监督落实。XXXXXXXXX2、概述:2.1公司基本经营情况简介公司经营范围包含中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械及保健品等6870个品种,2014年销售总额12098万元。公司秉承“质量缔造品牌品牌提升效益”的质量方针,根据质量方针,制定年度质量目标并按部门按岗位逐级展开,实行季度考核与年度评比相结
3、合的方式,将质量目标层层落实到各基层岗位。公司董事长(法定代表人)本科学历,从事药品经营管理工作24年;公司质量负责人本科学历,从事药品经营管理工作12年,熟悉药品经营有关法律法规,能够保证质量管理部门有效履行职责;具备丰富的药品质量管理工作经验,能独立履行质量管理职责。公司设置人力资源部、采供部、质管部、财务部、营销部、信息部、仓储部、运输部,质量管理部负责从事质量管理、验收、养护等工作,现在员工12人,其中执业药师5人。公司成立专项小组开展质量管理体系内部评审、质量风险评估与供货企业质量管理体系评审、购货企业质量管理体系评审等活动。风险无处不在,在药品流通过程中,下列环节可能存在风险点:人
4、员、质量体系、质量管理文件、采购、收货、验收、储存、销售、配送、退货、计算机系统、设施与设备。根据风险的识别、分析、评价、操纵与回顾,我公司成立了以公司质量负责人为组长的质量风险管理领导小组,并对质量风险管理工作进行了管控。2.2评估原则风险评估是在风险识别的基础上,运用概率论或者数理统计方法,对已经被识别的风险及其问题进行分析,通过分析确认将会出现问题的可能性有多大,出现的问题是否能够被及时地发现与造成的后果等,参照预先确定的风险标准对风险进行评价。在评估中应公平、公正、公开、客观、真实、全面,保障评估的有效性。2.3本次风险评估的目的建立有效的质量风险管理,及时解决公司经营过程中的各类药品
5、质量风险、经营质量风险,减少质量风险带来的缺失,以最小的成本与风险,获得最大的收益与安全保障,确保公司各项业务经营的持续、稳固、安全运行。2.4本次风险评估的范围本次风险评估的范围是对公司组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等各要素的质量风险进行识别、评估、操纵、沟通、回顾,覆盖药品采购、收货、验收、储存、销售、出库、运输配送、退货、售后各个环节。3.内容3.1、 风险评价风险评价是在一个风险管理过程中,对支持风险决策的资料进行组织的系统过程。它包含风险分析与风险评估两个部分。风险分析就是对风险的严重性与可能性进行分析判段。严重性(三)就是对风险源可能造成的后果的衡量,
6、可能性(P)就是有害事件发生的频率或者可能性。它们分别分三级,分级标准如下危害因素分级严重性发生率高(3)质量影响很大,对患者造成危害;公司经济有缺失。经常发生中(2)质量影响小,对患者无危害;公司经济有缺失。偶尔会发生低(1)质量影响小,对患者无危害;公司经济无缺失。很少发生风险评估是使用下图,以确定风险的严重性。根据风险严重程度,确定风险可同意性,低风险是可同意风险,可不必主动采取风险干预措施;中等风险是合理风险,通过实施风险操纵措施,风险得以降低,效益超过风险,达到接近可同意水平;高风险是不可同意风险,指风险可能导致的伤害严重,务必采取有效干预措施,以规避风险。高(3)3中6高9高中(2
7、)2低4中6高低(1)1低2低3中低(1)中(2)高(3)对风险识别的各风险点进行逐一分析,通过质量风险评估小组评估、审定,最终确定本次评估后需要重点关注的质量风险有:岗位或者过程风险因素产生后果发生的可能性严重性风险评估首营资料审核与销售人员资质审核。审核不到位购入假药或者劣药13中首营资料审核与销售人员资质审核。资质过期购入假药或者劣药23高采购计划审核未审核超经营范围采购13中采购合同未签订供需双方产生纠纷无书面根据,同时无法操纵供货渠道,购入假劣药品。13中签订不全面供需双方产生纠纷缺乏根据。22中供应商、供应产品、销售人员资质审核未审核、资质过期或者审核不到位。购入假药或者劣药13中
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