数据服务项目执行流程程序文件.docx
《数据服务项目执行流程程序文件.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《数据服务项目执行流程程序文件.docx(24页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、数据服务项目执行流程程序文件1.1 为规范数据服务业务中项目执行过程,达到项目的成本、进度、质量的统一,特制定本程序;1.2 本程序文件适用于XX公司数据服务项目提供;1.3 本程序文件由XX公司制定,其解释权及修改权属于:1.4 本程序文件从年月日起执行;2 职责2.1 数据服务部负责项目执行的总体进程,并对执行的最终结果负责;2.2 主管副总负责在关键节点监控与协调资源;2.3 质量操纵部负责对项目执行过程中的里程碑产生的有关成果与文档进行质量操纵,并将符合规范的成果放入资源中心存档;3 数据服务项目执行流程3.1 箱售部签完合同后,数据服务业务的项目经理(在项目销售流程中的准项目经理)进
2、行立项;3.2 项目经理在立项后制订项目计划书,交由工程服务总监审批,假如未通过,项目经理重新修改项目计划书;3.3 假如审批认可,工程服务总监安排项目资源,假如需要,则填写项目资源调度单,同时将有关资料交给资源中心存档;3.4 项目经理得到相应的资源配备后,开始组建项目团队;3.5 项目经理组建项目团队的同时,制订项目实施方案,并经质量操纵部审核,若未通过,项目经理对项目实施方案进行修改;3.6 实施方案通过质量操纵部的审核后,项目经理与客户一起对实施方案进行协商与评审,若未通过,项目经理修改实施方案;3.7 实施方案通过客户评审通过,进入资源中心存档,同时项目经理进行项目实施;3.8 项目
3、经理负责客户对项目实施结果进行评审,如未通过,项目经理对项目实施进行返工;3.9 假如通过客户评审,项目经理进行项目总结,并将有关成果与文档交由质量操纵部检验,如未通过,项目经理负责对未通过部分进行修改;3.10 假如通过质量操纵检验,项目经理将成果总结交给客户,同时有关成果与文档由质量操纵部放入资源中心存档;4 有关文件4.1 立项报告4.2 项目计划书4.3 质量操纵项目计划评审记录4.4 项目资源调度单4.5 数据要求说明书4.6 质量操纵数据要求说明书评审记录4.7 数据要求说明书客户检验单4.8 项目成果客户验收单4.9 项目总结4.10 综合评审记录4.11 资源中心验收单项目计划
4、书项目名称项目编号项目经理项目任务描述项目总时间及关键里程碑设置项目人力资源项目费用估计审批人意见:总监:副总监:执委会:备注:抄送财务部、人力资源部Refill项目启动计划评审记录记录编号:时间:年月日项目编号:项目名称:项目启动计划编号:开发部门:PM:评审地点:参加评审人员:评审内容(评审中审议通过的内容在中划否则划“X”):D项目的目的是否明确?2)对项目的规模是否进行估算?口3)是否进行项目启动的预算?口4)阶段输出结果是否明确?口5)其它方面评审意见:评审结论:填表:审批:1.项目启动计划评审由项目管理部门组织评审。2.评审完成后由开发体系决策层SMG批准。3.本页不足记述结果时,
5、能够加入附页,附页格式自行设计,总页数包含本页与所有附页。第页/共页开发计划评审记录记录编号:时间:年月日项目编号:项目名称:项目计划编号:开发部门:PSM:评审地点:参加评审人员:评审内容:评审意见:评审结论:填表:审批:1.开发计划评审由项目管理部门组织评审。2.评审完成后由开发体系决策层SMG批准。3.本页不足记述结果时,能够加入附页,附页格式自行设计,总页数包含本页与所有附页。第页灰页开发计划检查表(开发计划评审附页)项目名称:项目编号:检查项目检查内容检查结果得分一、质量目标1、是否符合质量体系的要求?2、如果不符合质量体系的要求,是否按要求编制质量计划?二、阶段划分1、是否明确划分
6、各阶段?2、各阶段的输入、输出标准是否明确?3、是否明确各阶段提交物?4是否明确各阶段质量目标?5、是否明确提出各阶段检查点?三、产品清单1、是否明确提交给客户的产品清单(产品名称、提交时同、客户接受方式、责任人、验收标准)?2、是否明确提交给项目监控部门的产Sa清单(产品名称、提交时向、提交方式、责任人)?四、技术管理1、是否明确开发环境(软件、硬件环境)?2、是否明确开发工具?3、是否明确开发方法?4、是否采用新技术?5、是否考虑软件复用?五、组织结构1、是否确定工页目小组成员,并将其划分成多个Team?2、是否明确各个小组成员的职责?六、风险管理1、是否预测了与项目有关的主要风险?2、是
7、否采取跟踪、监测措施以减小风险或避免风险的产生?七、相关性1、是否考虑了项目的外部相关活动?2、是否考虑了项目的内部相关活动?八、资源预算1、是否画了有关资源的直方图?2、是否预算了项目的工作量并划分给小组成员?九、配置管理1、是否制定了配置管理计划表?检查人/日期:批准人/日期:风险评估与控制(开发计划评审附页)开发计划名称:计划编号:评审部门:序号风险描述风险发生可能性风险级别风险现值风险控制措施1客户需求不明确2客户需求变化3开发人员缺乏足够的行业知识和专业知识4源码、文档的控制5工作阶段划分不明确、人员分工不合理6多部门配合7开发队伍不稳定或缺乏人力资源8预算超支9缺乏对技术复用的考虑
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 数据 服务项目 执行 流程 程序 文件