报销操作指南模板.docx
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1、费用报销指南一、常规类报销交单明细1、华东区域员工费用报销明细表2、发票3、明细(如有)3、加班餐登记表(如需)二、差旅费报销交单明细差旅费以整个行程里发生的所有费用一次性报销,漏报视为放弃报销,不可补报,出差补贴标准:国内出差(培训)补助标准每人每天100元,包含伙食补助等其他补助费用。1、员工费用报销明细表明细表按照真实发生的情况的填写,附件根据提交资料填写2、钉钉出差审批(线上)或出差事前审批单(如有特殊情况未能在出差之前提交钉钉审批方可补线下出差审批)3、机票:客票行程单或发票、纸质登机牌或电子登机牌4、高铁票中层管理人员:高铁一等座、一般人员:高铁二等座,凭票报销5、网约车:发票、行
2、程单;出租车:发票、市内交通(出租车)行程单网约车行程里不能包含餐饮、娱乐场所、高档别墅区等敏感地点6、住宿:发票、水单(消费明细:住宿以外的其他个人消费不予报销)住宿标准:管理层每人每天住宿费标准不超过500元,其余一般人员每人每天住宿费标准不超过350元,出差人员出差期间未发生住宿费,或已由分支机构或邀请方提供住宿的,不再按住宿标准报销。三、业务招待费报销交单明细1、华东区域员工费用报销明细表2、业务招待费统计表3、业务招待事前审批单、商务招待清单招待人数填写:我方陪同人数尽量不超7人、且不能超过对方的一半。4、发票(开票人不能为管理员、单张发票尽量不超3000元)四、电子文件打包发送给提
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