文件控制制度.docx
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1、XXX信息安全有限公司文件控制制度文件编号:目的和范围为了有效控制信息安全管理体系文件,对文件的编制、审核、批准、标识、发放、管理、使用、评审、更改、修订、作废等过程实施有效控制,确保部门使用现行的有效版本,特制订本制度。本制度适用于信息安全管理体系文件的管理。1 .引用文件1)合规性实施制度2)信息资产分类分级管理制度2 .职责和权限1)总裁办是信息安全管理体系文件的归口部门,负责信息安全有关的所有文件的管理与控制。2)各部门:负责本部门信息安全管理文件的管理与控制。3 .管理内容及控制要求4.1 文件的分类信息安全管理体系文件主要包括:1)第一层:信息安全管理手册、信息安全目标、信息安全适
2、用性声明(SoA)、信息安全策略;2)第二层:制度文件;3)第三层:各管理规定、管理办法、流程、作业指导书(指南)及外来文件等;4)第四层:记录、表单。记录控制执行记录控制制度。4.2 文件编制文件编制要有充分的依据,体现系统协调,可操作、可检查的原则。1)第一层:信息安全管理手册由体系负责人组织编写,信息安全管理者代表审核,总经理批准发布。2)第二、三层:由相关责任部门编写,信息安全管理者代表审核,总经理批准发布。3)第四层:由相关责任部门编写,文档负责人审批,信息安全管理者代表批准发布。4.3 文件标识所有文件必须有明确的标识,包括:文件的名称、编号、版本号、密级标识等。文件编号由总裁办统
3、一管理,文件编号方法如下:Fn-V1.0文件版本号文件顺序号(OOI999)其中:1)文件密级 F1一级文件(绝密) F2二级文件(机密) F3三级文件(秘密) F4四级文件(内部公开) F5五级文件(公开)执行信息资产分类分级管理制度相关规定。2)层次号 A手册 B制度文件 C流程和管理规定 D表单3)部门 总裁办 财务部 行政部 人力资源部 商务采购部等4)文件顺序号从OOO999,层次号改变,顺序号改变。5)版本号Vm.n-m为修订年度顺序号,n为年内修订次数。如起始版本为V1.0,表示首次发布当年未修订。4.4 文件的发放所有体系文件由相关文档负责人负责维护,经审批后以邮件进行发布或修
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