医院财务预算报告.docx
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1、XX县人民医院2019年财务预算报告二OXX年,在医院领导班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标,以加强医院财务管理水平为中心,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成了院务工作任务。现在我就医院20XX年财务预算安排如下;二OXX年预算编制的指导思想是:根据医院总体发展规划和年度事业发展计划,结合医院财力情况,量入为出,在“零基预算”的基础上,进行细化预算。大力挖潜、增收节支,确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出,确保医院职工收入水平有所提高,保证基本医疗所需经费,尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。一、本年计划收入7600万元1、财政补助收入
2、2100万元。较去年增长395万元,增幅23%2、业务收入5600万元。其中门诊收入1700万元,住院收入3900万元,较去年增长500万元,增幅10机3、其他收入20万元。二、本年支出计划7500万元(一)人员经费支出2200万元,占业务支出的29.33%0较去年增长215万元,增幅10%;1、工资福利支出2024万元,其中在职职工基本工资726万元,在职职工津贴补贴650万元,合同职工工资90万元,社会保障费28万元,奖金及绩效调整530万元;2、对个人和家庭补助支出176万元,其中离退休费12万元,住房公积金105万元,医疗费48万元,其他11万元(二)公用经费支出5300万元,其中,商
3、品和服务支出占业务支出的70.66%0较去年增长859万元,增幅18.5%;1、商品和服务支出3900万元,其中办公费16万元、水费11万元、电费60万元、差旅费12万元、邮电费3万元、交通费30万元、零星修缮费35万元、培训费48万元、招待费40万元、其他材料640万元、低值易耗品230万元、药品费2100万元、工会经费及福利费70万元、物业管理费70医疗赔偿、锅炉煤气费120万元、洗涤费5万元、维修费350万元,其他60万元;2、其他资本性支出1140万元,其中办公设备购置费210万元、房屋建筑物购建400万元、信息网络购建230万元、专业设备购置300万元3、其他支出260万元。三、本年
4、收支结余100万元从今年的预算安排来看,收支计划安排得相当紧张,面临的各种不确定因素将会增多,资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重,开支压力更大,今天,向各位代表报告医院的经费情况,目的是让大家了解医院当前的困难,增强忧患意识,共同为医院分忧解难,共渡难关。1 .增强经营意识、创新服务理念,提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平,进一步加强医院学科建设,人才建设,增强服务能力和技术实力,拓展诊疗项目,提高市场占有份额,提高医院收入。完善绩效分配制度,加大对相关部门和岗位倾斜力度,充分调动职工积极性。2 .加强预算管理,增强单位预算编制的严肃性,严格执行财经制度,科学规划资金
5、运作,建设“节约型医院”,注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效,堵塞漏洞,杜绝浪费,要正确处理好维持与发展的关系,集中财力保重点,办大事,坚持有保有压,切实做到在“紧日子”中谋求发展,有所作为。要正确处理好增收与节支的关系,精打细算,大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支,真正将有限的经费用在医院的建设与发展上,用在医疗等中心工作上,不断增强医院经济活力。3 .逐步推行全成本核算,医院增加效益要减少成本推动型的因素,严格控制医疗成本,一切从节约的原则出发,不断降低消耗,努力争取以最低的成本,发挥最大的经济效益。各位代表、同志们:我院正处于发展的关键时期,必须完成今年的预
6、算计划,任务十分艰巨,做好今年的财务工作意义重大。全院干部职工要充分认清财务工作面临的新形势、新任务和新挑战,与时俱进、开拓创新,努力开创医院财务工作的新局面。谢谢大家!XX市第XX人民医院20XX年部门预算公开资料一、部门收支总表单位名称:XX市第一人单位:民医院万元收入支出(按功能科目分类)支出(按经济科目分类)一、一般公共预算拨款1,033.28一、一般公共服务支出一、基本支出19,668.97经费拨款995.28二、外交支出L工资福利支出18,842.16纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金38.00三、国防支出2.商品和服务支出339.37二、政府性基金预算拨款四、公共安全支出3
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