出差及差旅费管理制度.docx
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1、出差及差旅费管理制度一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。下面是为小伙伴们整编的出差及差旅费管理制度【优秀5篇】,希望能够给小伙伴们的写作带来肯定的帮忙。差旅费管理制度篇一结合本公司时间情况,本着既勤俭、节省开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则,订立本制度。一、出差旅费分交通费,留宿费及特别费三项;1、交通费是指:汽车、火车、飞机。2、膳宿费是指:膳食及留宿。3、特别费是指:因公支出邮电费或接待费。二、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报至总经理,等返回公司后应立刻补办手续。员工出差报支表的
2、外理程序如下:1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门审核后呈报总经理批准。2、出差人凭批准的预支金额填写借款单;向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单,注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。三、差旅费按业务需要分成如下几个包干:1、业务洽谈,宿费上限X元/月2、重要负责人在施工所在地宿费X元/月3、其他人员因工作需要宿费X元/月4、重要负责人的生活费标准X元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是,须报总经理核准,依票据据实报销。差率费报
3、销原则篇二1、差旅费必需在各部门预算总额内掌控开支,超预算不得开支。2、员工出差必需事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。3、员工出差途中,因工作需要临时加添出差行程到新的出差地方,经出差签批人书面/邮件确认后,其加添的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、留宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度出差及差旅费管理制度篇三第一章:总则第一条:为进一步规范教职工因公出差行为,依据有关规定,结合我校实际,修订本方法。第二条:本方法适用于我校全体教职工(含聘用人员)。第三条:本方法所称出差是指教职工临时到常驻
4、地以外地区从事公务活动的行为。第二章:出差的原则第四条:出差应遵从以下原则:(一)因事原则。因工作需要,必需外出完成工作任务的,才略提出出差申请。(二)精简原则。尽量减少出差人员和出差次数。若无特殊情况,上报、领取料子等事务性的工作,一般采取信函、传真、代送等方式办理。(三)时限原则。出差人员必需依照规定的时间出行和返回,无特殊情况不得提前出行或推迟返回。(四)审批原则。拟出差人员应按本方法规定逐级向上提交出差申请,经审批同意后方可出差。第三章:出差的条件和内容第五条:符合下列条件之一的,属出差行为:(一)上级主管部门布置的各类会议、学习、培训等;(二)参加由学校布置的各类外出学习、培训等;(
5、三)向上级主管部门上报、审批各类相关料子等;(四)相关业务部门组织的各类学习沟通活动,与工作联系紧密并确有必需参加的学术研讨培训等活动;(五)经学校重要领导批准同意的其他出差活动。第六条:社会团体、协会、学会等组织的学习、培训和会议,原则上不布置参加;如确有必需的,应事先报经学校重要领导同意后,再按本方法办理。属进修行为的,按学校教职工进修管理规定执行。第四章:出差申请程序第七条:拟出差人员出差前应填写教职工公务出差审批单,经相关领导审核批准同意后方可出差。教职工公务出差审批单用于财务处报销差旅费时用。第八条:出差申请流程如下:(一)学校重要领导(党委书记、校长)出差,应于事前相互沟通情况,并
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