工厂原材料采购伙食费财务报销制度.docx
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1、工厂原材料采购伙食费财务报销制度为了规范财务管理,加强费用控制,特制定以下财务报销制度。一、原材料采购报销制度1、采购员提前两日向会计递交书面采购资金申请。对于未按要求请款者,出纳不予拨付采购资金。2、原材料单据必须经原料仓主管验收签字后方能作为报销凭证,未经仓库验收者一律不予报销。3、原材料采购一律严格按照原材料订购单进行。对于超过订购数量采购部分一律不予报销。4、采购员采购借款务必于两日内凭有效凭证交出纳核销冲账。对于逾期不报者,不予续支借款。对于超过一周未见申报者上报总经理处理。5、”原材料采购报销单必须按材料类别及生产季节分开填列,字迹工整,书写规范,并粘附完整有效之原始凭证交会计复核
2、。对于不符合要求者,会计有权退回要求重填。6、以上原材料订购单及采购资金申请单一律以书面形式为准,口头无效。7、采购部门不设置备用金。所有订购单之外之临时资金需求报经总经理批准方生效。8、原材料采购报销流程:原材料订购T采购资金申请T拨付采购资金T原材料采购T原料仓验收T填制原材料采购报销单T粘贴原始凭证T会计复核T出纳报销二、固定资产购置及基建工程费用报销规定1、凡使用年限在一年以上,单位价值在XXX元以上之耐用物品及设备作为固定资产管理。2、总务部门作为固定资产的直接管理部门,负责对固定资产的使用、保养及购置等。3、总务部不设备用金。所有固定资产申购单及其采购资金预算单一律以书面形式报总经
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