财务审批权限规定.docx
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1、财务审批权限规定第一章总则第一条制定依据与目的根据XXXX综合物业公司(以下简称“公司”)的发展战略、管理模式,并结合具体业务特点,依据XXXXXXXXXXXX公司(以下简称“总公司”)的财务审批权限规定,制定公司财务审批权限,以达到管理职责清晰、运作高效、财务收支安全、规范,实现公司健康发展之目的。第二条审批的定义审批是指审批人在事项允许的时效内,对各类业务活动的文件、合同、请示、单据、票证等以书面签署意见的形式发表终极意见并同时承担相应签批责任的行为。审批人要做到审批意见明确、清晰。第三条公司根据业务需要分设如下相应财务审批权人1、总经理负责综合物.业公司的整体经营管理,为综合物业公司日常
2、经营及管理活动的最高财务审批权人和终极责任人。2、分管副总经理为负责综合物业公司分管职责范围内的日常经营及管理活动的财务审批权人和责任人。3、项目执行总经理在授权范围内,为本项目日常经营及管理活动的财务审批权人和责任人。4、项目经理在授权范围内,为职责范围内本项目的日常经营及管理活动的财务审批权人和责任人。第四条财务审批权限设定的一般原则1、公司实行预算管理方式。预算按涉及的预算期,分为项目总体预算、年度预算,月度资金滚动预算。日常经营管理支出,必须以经批准的项目总体预算、年度预算、月度资金滚动预算为依据,并在预算范围内据实使用。2、公司采用项目合同管理模式(1) 各公司(项目)的工程支出、营
3、销费用以及其他X万元以上的费用支出均须以合同形式规范双方的权利和义务。(2) 各公司(项目)在经营过程中需要签订的经济类合同,执行总公司合同管理天条和公司合同管理办法的相关规定。(3) 由于各种原因需变更合同条款及付款条件的,一律执行合同签订、洽商变更审批流程,经批准并修改完成合同后,按变更以后的合同执行。(4) 所有可能对公司利益产生重大影响的合同、协议、要约、承诺函等经济性质文本签署前,必须经本公司财务总监会签,并将正式签署后的文件副本送本公司财务部门备案。(5) 合同签署时,如果合同约定的首付款超过合同金额XX乐一律由总经理审批。(6) 以合同管理的费用支出在付款时,均必须已签订合同;所
4、有合同付款,必须满足合同约定的所有付款条件,结合项目实施进度和成果验收,经本公司(项目)财务审批权人审批后办理;对未达到规定付款条件的,原则上不得提前支付,如确需支付,需经总经理审批。(7) 对合同约定的质保金之前的第一笔结算及之后的付款,一律由总经理审批。(8) 开发项目的合同付款,需在支付除质保金外的最后一笔款项时,由经办人交项目助理对于项目资料是否齐全进行签字确认后,再履行规定的审批程序。3、严格执行差旅费、福利费等重要费用项目的开支标准,对超标准开支,履行正常审批流程后,再上报总经理审批。4、因公借款按相应业务的审批权限办理。5、任何人员对自己发生的费用不能自签自批。公司总经理本人发生
5、的费用由本级公司财务第一负责人审核后报总部常务副总裁审批。本部门总经理同时兼任上一级职务时,遇有本部门费用需上一级加签审批时,应由上一级的人员审批,本人签字无效。6、综合物业公司实行各项业务逐级审批,严禁出现下层代办,本人审批的现象。(1) 各部门负责人主办的业务由分管副总经理审核后按相应的审批权限执行;(2) 各项目执行总经理主办的业务由总经理审批;(3) 总经理室成员主办的业务由总经理审批;(4) 总经理主办的业务由常务副总裁审批。7、权力限制原则对合同及财务付款实行严格的权限规定,不在权限范围之内的签字一律无效,如对公司造成损失,追究越权签字人的责任;每一份合同、报告、每一笔付款均需我方
6、三人以上(含三人)签字方可生效。第五条审批流程设计原则1、开发项目的审批流程(1) 开发项目的费用支出、违约金、罚款等非经营性支出、退还保证金等代收代付款项的支付,均需成本经理、开发项目经理、项目执行总经理审核;规定权限以上的,还需总经理审批。(2) 开发项目营销费用、违约金、罚款等非经营性支出、退还保证金等代收代付款项的支付,均需成本经理、经营项目经理/营销总监、项目执行总经理审核;规定权限以上的,还需总经理审批。(3) 开发项目的管理类费用的支付,由经办人提出申请,项目执行总经理审批后交财务部审核;规定权限以上的,还需总经理审批。(4) 开发项目的固定资产的支付,由经办人提出申请,成本经理
7、审核、项目执行总经理审批后交财务部审核;规定权限以上的,还需总经理审批。2、经营项目的审批流程(5) 营销费用、违约金罚款等非经营性支出、退还保证金等代收代付款项的支付,由经营项目经理审核、项目执行总经理审批;规定权限以上的,还需总经理审批。(6) 房屋维修及改良支出付款,由经营项目经理、成本经理审核,项目执行总经理审批;规定权限以上的,还需总经理审批。3、部门的业务类费用、管理类费用、违约金罚款等非经营性支出、退还保证金等代收代付款项的支付、固定资产购置/处置等的审批流程由部门负责人审核、分管副总经理审批后交财务部审核;规定权限以上的,还需总经理审批。4、以上所有支付,由经办人提出申请,经相
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