管理资料:辅料管理制度.docx
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1、一、辅料管理制度总则1 .为了保证辅料流程运作规范,数据准确的原则,结合实际情况,制定本制度。2 .采购管理制度由ERP小组拟订,报总办审批通过后下发执行。3 .采购制度的解释修订权归ERP小组。4 .了解并遵守制度是每个涉及采购流程人员的责任。二、辅料流程角色细则1 .领料人:1.1 根据企业的相关规定,依据实际生产、工作需要,及时、正确的在系统中填写领料申请单,开单时注意物料名称,可用库存,避免重复修正;每日上班15分钟内必须完成领料单开制工作,除特殊耗材外。1.2 及时通知领料单审核人进行提交库管员工作。1.3 依据实际收到辅料的情况,核对库管的已发料清单,确认无误后,完成收料操作,日清
2、日结;对于实发辅料与申请辅料存在的差异情况(包括品种、数量),及时与库管沟通解决;1.4 跟踪领料申请单当前的情况,跟踪辅料的领取情况;1.5 对于已经领取,但确需出库退回的辅料,及时核准并跟踪出库退回工作的进度;1.6 对于无法对应机台的物资,在物料使用完毕后,由相应使用部门负责人进行领用。1.7 对公用物资由部门负责人统一领用,涉及部分个人用物资(如工衣)领料单备注中进行说明。1.8 办公用品由部门负责人负责提交月度总用量统计表,在企业规定的时间内由部门负责人一次性集中领用,并进行分发,对于超出月度用量的办公用品需向物资管理部提出书面申请,否则不予发放。1.9 电工领料必须由使用部门开制领
3、料单,电工领料需要以旧换新,遇到先换的材料,必须在换完后将旧件交换仓库。2 .仓管员:2.1 与辅料库房现场管理相结合,确保辅料库位、库存的实际信息与系统中记录的信息一致;2.2 在收到供货商(或服务商)送来辅料后,及时认真核对采购的入库通知单,核对无误后完成验收入库,若有疑问,及时与采购沟通、并退回有误的入库通知单;2.3 对于已经验收入库的辅料,在需要退回时,及时与采购沟通、确认,并在系统中完成入库退回单的操作;2.4 领料人员领料时,及时对提出的领料申请进行确认发料,若有误,退回填写有领料申请单,待填写正确后,再发料;2.5 对于已经出库辅料,在确需退回时,及时与领料员沟通、确认,并在系
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