内审日程计划.docx
《内审日程计划.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内审日程计划.docx(3页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、内审日程计划文件编号:一、审核目的:对公司质量管理体系实施检查,以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。二、审核依据:1 .IS09001-2015质量管理体系要求2 .GB/T19011-2011管理体系审核指南3 .公司管理手册、程序文件、规范制度等4 .公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件;5 .顾客要求等。三、审核范围:1 .审核范围:五金冲压制品的生产及服务2 .审核场所:审核地址:公司所有部门、有关过程。四、审核组成员审核组长:A组员:BC五、审核日期:XXXX年4月1718日,请各内审员提前做好工作安排。六、审核日程安排见附件。七、审核计划和审核
2、报告(电子版)的分发范围为各职能部门。八、审核报告发布日期:审核完成5日内。九、首、末次会议地点参加人员1、时间:首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、地点:工厂会议室3、主持:总经理4、参加人员:内审员、各部门负责人等附件:日期/时间过程/活动及主要责任部门/场所涉及的标准条款组别XXXX-4-1708:00-08:30首次会议ABC08:30-12:00管理层/财务部:理解组织及其环境,理解相关方的需求和期望,确定质量管理体系范围,质量管理体系及其过程,领导作用和承诺总要求,以顾客为关注焦点,质量方针的建立与沟通,岗位职责和权限的确定,应对风险和机遇的措施的策戈U,质量目标及其实现的策划
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 日程 计划