GBT24001-2016环境管理体系程序文件汇编(缝纫机制造).docx
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1、XXX科技有限公司GBT2240012016环境管理体系程序制定:版本:审核:核准:生效日期:程序文件清单编号:QR-XZ-006一、文件控制程序编号:XXX-CX-OI3二、法律及其他要求控制程序编号:XXX-CX-025三、记录控制程序编号:XXX-CX-036四、目标指标和方案管理控制程序编号:XXX-CX-047五、管理评审控制程序编号:XXX-CX-058六、内部培训控制程序编号:XXX-CX-0610七、合同评审控制程序编号:XXX-CX-0712八、采购控制程序编号:XXX-CX-0814九、信息交流控制程序编号:XXX-CX-0916十、监视和测量设备控制程序编号:XXX-CX
2、-IO17十一、内部审核控制程序编号:XXX-CX-1118十二、顾客满意度测量控制程序编号:XXX-CX-1220十三、过程和产品的监视和测量控制程序编号:XXX-CX-1321十四、不符合及纠正预防措施控制程序编号:XXX-CX-1423十五、不合格品控制程序编号:XXX-CX-1525十六、合规性评价控制程序编号:XXX-CX-1626十七、组织环境与相关方要求管理程序编号:XXX-CX-1728十八、人力资源管理程序编号:XXX-CX-1830十九、设备设施管理程序编号:XXX-CX-1932二十、顾客要求的识别、评审和沟通程序编号:XXX-CX-2033二十一、标识和可追溯性管理程序
3、编号:XXX-CX-2135二十二、产品防护管理程序编号:XXX-CX-2236二十三、对相关方行为施加影响程序编号:XXX-CX-2337二十四、风险评价和风险控制策划控制程序编号:XXX-CX-2439二十五、销售服务过程管理程序编号:XXX-CX-2542二十六、环境运行控制程序编号:XXX-CX-2645二十七、职业健康安全运行控制程序编号:XXX-CX-2747二十八、事故报告、调查与处理控制程序编号:XXX-CX-2848二十九、应急准备与响应控制程序编号:XXX-CX-2950三十、环境因素和危险源识别评价控制程序编号:XXX-CX-3052一、文件控制程序编号:XXX-CX-O
4、I1、目的明确公司有关管理体系文件的编制、审批、发行、维持等的管理方法,以确保各相关部门能及时获得适当且有效之最新文件。2、适用范围适用于公司有关管理体系文件的管理业务。3、职责3.1 行政部负责公司管理体系文件的管理。3.2 总经理负责审核签字。4、程序内容4.1 文件的编制4.1.1 文件的制订、修订、批准权限规定a、管理手册由管理者代表负责制订及修订,由总经理批准;b、程序文件由各部门制订及修订,由主管副总或总工审核,总经理批准;c、作业指导书由各部门负责制订和修订,由部门经理审核,主管副总或总工批准。4.1.2 文件的管理编号规定及标识a、管理手册的编号:公司名称(XX)-管理体系(X
5、XX)一实施年号b、程序文件的编号:公司名称(XX)一代号(CX)一顺序号c、作业指导书的编号:公司名称(XX)一代号(ZY)-顺序号d、管理体系计划的编号:记录代码(QR)一代号(ZJ)一顺序号e、记录的编号:记录代码(QR)一部门代码(XX)一顺序号(XZ-行政部XS-市场部CW-财务部)f、其他文件的编号由各部门自行规定g、公司文件分为受控文件和非受控文件,公司内各个工作场所使用的文件,全部为受控文件,需盖红色的“受控文件”印章。非受控文件是提供给甲方或非本公司的机构,非受控文件需加盖有的“非受控文件”印章。4.2 管理体系文件的发放由管理者代表负责确定文件持有者的清单,行政部根据文件持
6、有者清单进行发放,并在文件发放登记表进行登记。4.3 管理体系文件和资料的保管4.3.1 管理体系文件和资料的受控原版由行政部文件管理员负责统一归档保存。4.3.2 管理体系文件和资料的受控副本,由各部门持有人负责保管。4.4 管理体系文件和资料的有效控制4.4.1 为确保公司管理体系文件和资料的有效性能够得到控制,对其采用版本号、修改状态号来控制最新版本。版本号采用数字为A、B、C-,表示第一版、第二版、第三版-;修改状态号采用阿拉伯数字0、1、2一一,表示未经修改、第一次修改、第二次修改一;状态号最高是10,当超过10次时,全部文件换版,即由A版升为B版。特殊情况下的换版不受此限制。4.4
7、.2 行政部文件管理员应按管理体系文件和资料的类别,编制最新的文件清单,以确保各部门使用最新版本的文件和资料。4.5 管理体系文件和资料的修改。4.5.1 公司管理体系运作过程中的各种因素均可导致管理体系文件和资料的更改,其更改的理由由各相关部门提出。如属不致使管理体系变动的简单文字、符号等内容修改,可由行政部文件管理员以手改方式直接在程序文件上进行修改;如属管理体系的重大变动修改,须填写文件修改申请表,按本程序第4.1.1条之规定审批,并交行政部文件管理员。4.5.2 行政部部文件管理员接到更改管理体系文件和资料后,应更新受控原件,并复印更改页加盖红色“受控”印章,按文件发放的要求向所有持有
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