大学财务报销制度.docx
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1、大学财务报销制度近年来,随着市场经济体制的建立和完善,学院经济活动日益丰富,收支规模不断扩大,财务管理的监督职能和会计核算的任务不断增加,为了进一步加强我院日常财务支出管理,规范经费报销程序,保障学院各项工作顺利进行,使教职员工在费用报销、借支款项等方面有章可循。现依据国家有关财经法规,结合我院具体情况,特制定出台*学院报销制度。一、报销程序:报销单据先由报销人所在部门及分管领导签署意见,再由财务主管人员审核,分管财务院长审批后方可报销。对于报销审批手续不齐全的,财务部门不予办理报销手续。二、对报销单据的要求:(1)凡各类支出报销均应填制相应的报销凭证封面、差旅费报销封面,并按费用项目类别分别
2、粘贴整齐,注明单据张数。其中所列各项凡涉及到的必须填列清楚、完整,包括时间、分类摘要、金额、支付方式、部门、项目、申请人、领款人等,并依据支出内容,背后粘贴合格的原始发票、合同协议、明细说明、呈批报告等其他合法票据,并按要求折叠凭证(见财务部门折叠样本),所填内容不得做任何涂改、挖补。凡不符合上述要求的报销凭证,一律视为不合格凭证,财务部门按规定不予办理报销手续。(2)所有报销的原始单据应该提供正式票据,如正式发票,报销原始凭证单位金额300元以上的需经手人、证明人签字;非正式发票不得作为报销凭证;不得以白条或无关、伪造等无效票据替代。违者将不予报销并追究其经济责任。(3)经手人无法取得正式报
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