2021年民政局整体支出绩效评价报告.docx
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1、2021年民政局整体支出绩效评价报告为了全面贯彻落实中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见(湘办发(2019)10号)、湖南省财政厅关于印发湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法的通知(湘财绩(2021)9号)等文件精神,现将衡南县民政局2021年度预算管理绩效工作自评报告如下:一、部门概况(一)机构组成我局内设办公室(政策法规股)、组织人事股、规划财务股、基层政权建设和社区治理股(区划地名办公室)、社会事务和慈善事业促进股(养老服务和儿童福利股)、行政审批股等6个股室,下设县城乡社会救助服务中心、县民间组织服务中心、县慈善总会办公室、县募委办(福彩管理站)、
2、县婚姻登记服务处、县老区开发办公室、县流浪乞讨人员救助管理站、县福利生产办公室、县殡改办、县低收入居民家庭经济状况信息比对中心、县农保办等11个二级事业机构,县福利中心、县园艺场、县殡仪馆等3个下属单位。(一)机构职能职责1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策。拟订全县民政方面的规范性文件,拟订全县民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。2、依法对全县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责县本级无业务主管单位、直接登记的社会组织党建工作。3、拟订全县社会救助规划和标准并组织实施。推进全县社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活
3、无着流浪乞讨人员救助工作。4、拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。5、负责指导、监督国家行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订县本级行政区划规划。依法负责村(居)委会及以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的报批工作。负责全县行政区域界线的管理和勘定,调处边界争议与纠纷。负责全县地名工作的指导和管理,负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管
4、理。6、贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。7、贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。8、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担全县老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。9、贯彻执行国家的残疾人权益保护政策,统筹推进全县残疾人福利制度建设。10、贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。11、拟订促进全县慈善事业发展规划,指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。12、贯彻执行国家的社会工作、志愿服务
5、政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。13、负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。14、完成县委、县政府交办的其他任务。15、职能转变。县民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。16、有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施
6、,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。二、部门整体支出管理及使用情况2021年收入合计10794.26万元,其中:财政拨款收入10794.26万元。2021年支出合计10794.26万元,其中:基本支出800.08万元;项目支出9994.18万元。(一)基本支出1、基本支出主要用途及范围包括:人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:2
7、021年基本支出800.08万元,其中工资福利及社会保障735.2万元,商品和服务支出28.41万元,对个人和家庭的补助支出34.39万元,办公设备购置费2.08元。2、基本支出管理情况一是完善制度。根据会计法、行政单位会计制度等法律和财政部门有关文件的规定,局制订了局机关差旅费管理制度、局机关公车使用制度、局机关财务管理制度、内部控制管理手册等各项规章制度,从制度进行规范,确保财经纪律落到实处。二是严控“三公”经费规模。2021年公务接待费支出0.29万元。公务接待做到了“四严格”,即严格预算管理,规定接待经费严格控制在预算额度内使用;严格审批程序,规定了公务接待的审批权限;严格接待标准,规
8、定住宿、用餐原则上安排在政府采购指定的公务接待定点宾馆或者机关食堂;严格报账,要求公务接待费用实行“一支笔”审批,严格执行先审批,后接待的程序。车辆运行维护费4.25万元。公务车辆管理实行“四定”,即定点维修、定点加油、定点保险和定点集中停放制度。车辆具体由局办公室统一调配,公务用车需请示局主要领导后,由办公室具体安排,任何领导和个人不得用公车办私事,下班后车辆集中停放在局大院内,司机不得将车辆带回家。三是加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准,按照国家规定的标准和范围列支,控制会议培训的数量、规模,简化会议培训的形式;控制差旅活动的人数和天数,不安排
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