重庆石柱工业园区技术服务中心2022年度单位决算情况说明.docx
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1、重庆石柱工业园区技术服务中心2022年度单位决算情况说明一、单位基本情况(一)职能职责为加快工业园区建设步伐,促进经济发展,根据石柱委办发201926号、石委编委发201934号、石委编委发202130号文件规定,本单位的主要职责是:负责工业园区土地勘测、规划设计等技术服务工作。参与编制工业园区总体规划和详细规划并提供技术服务;承担工业园区土地勘测,编制土地规划、中长期土地利用规划、短期和年度土地使用计划的事务工作;负责为工业园区土地开发提供技术支撑;承担入园工业项目及工业企业各类手续(审批)和其他事项的跟踪服务工作;承担县工业园区管理委员会领导交办的其他工作。(二)机构设置重庆石柱工业园区技
2、术服务中心为重庆石柱工业园区管理委员会管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。重庆石柱工业园区技术服务中心机关财政全额拨款事业编制为9名,设主任1名、副主任1名。(三)单位构成从预算单位构成看,本单位为纳入重庆石柱工业园区管理委员会部门2022年度决算编制的二级预算单位。二、单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。2022年度收入总计193.86万元,支出总计193.86万元。收支较上年决算数增加193.86万元,增长100%,主要原因是根据预算管理要求,2022年度开始二级单位分流独立核算,本单位按新增单位进行填报决算,上年收支决算数为。万元。2 .收入情况。2022
3、年度收入合计193.86万元,较上年决算数增加193.86万元,增长100%,主要原因是根据预算管理要求,2022年度开始二级单位分流独立核算,本单位按新增单位进行填报决算,没有上年决算数。其中:财政拨款收入193.86万元,占100%。3 .支出情况。2022年度支出合计193.86万元,较上年决算增加193.86万元,增长100%,主要原因是根据预算管理要求,2022年度开始二级单位分流独立核算,本单位按新增单位进行填报决算,没有上年决算数。其中:基本支出193.86万元,占100%。4 .结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原
4、因是我单位已将财政拨款资金全部用于机关运转和园区建设。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收、支总计193.86万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加193.86万元,增长100%o主要原因是根据预算管理要求,2022年度开始二级单位分流独立核算,本单位按新增单位进行填报决算,上年财政拨款收、支决算数为0万元。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1 .收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入193.86万元,较上年决算数增加193.86万元,增长100%。主要原因是根据预算管理要求,2022年度开始二级单位分流独立核算,本单位按新增单位进行填报决
5、算,没有上年决算数。较年初预算数增加53.97万元,增长38.6%。主要原因是年初预算未包括因人员正常晋级晋职引起的人员正常调资及相应的社会保障与就业支出增加的追加经费,增加了相应的一般公共预算财政拨款收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。2 .支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出193.86万元,较上年决算数增加193.86万元,增长100%o主要原因是根据预算管理要求,2022年度开始二级单位分流独立核算,本单位按新增单位进行填报决算,没有上年决算数。较年初预算数增加53.97万元,增长38.6%o主要原因是年初预算未包括因人员正常晋级晋职引起的人员正常调资及相应的社会
6、保障与就业支出增加的追加经费,增加了相应的一般公共预算财政拨款支出。3 .结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位已将一般公共预算财政拨款资金全部用于机关运转和园区建设。4 .比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)社会保障与就业支出17.04万元,占8.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数相比,基本持平。(2)卫生健康支出8.63万元,占4.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数相比,基本持平。(3)资源勘探信息等支出15
7、9.66万元,占82.4%,较年初预算数增加53.96万元,增长51.1%,主要原因是年初预算未包括因人员正常晋级晋职引起的人员正常调资及相应的社会保障与就业支出增加的追加经费,增加了相应的资源勘探信息等支出。(4)住房保障支出8.52万元,占4.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数相比,基本持平。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.86万元。其中:人员经费168.75万元,较上年决算数增加168.75万元,增长100%,主要原因是根据预算管理要求,2022年度开始二级单位分流独立核算,本单位按新增单位进行填报决算
8、,人员经费上年决算数为Oo人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费25.11万元,较上年决算数增加25.11万元,增长100%,主要原因是根据预算管理要求,2022年度开始二级单位分流独立核算,本单位按新增单位进行填报决算,公用经费上年决算数为Oo公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。(五)政府性基金预算收支决算情况说明本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公经费
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