县政府关于同级财政审计所发现问题整改情况的报告.docx
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1、县政府关于同级财政审计所发现问题整改情况的报告县政府关于同级财政审计所发现问题整改情况的报告县人大常委会XX会议,对XX年度同级财政审计报告进行了审议并提出了审议意见,县政府高度重视。XX年X月X日常务副县长XX召开了专题会议,部署审计整改工作10月12日县长XXX召开审计整改联席会议,督查审计整改工作,对相关部门在审计中存在的问题,实行对账销号严肃整改,要求被审计单位进一步强化审计整改责任,将审计结果纳入年终目标考核,着力构建长效机制,切实将审计整改工作落到实处。从总体情况看,各相关责任部门和单位都能够高度重视,认真落实审计意见和建议,审计整改取得了明显成效。一、关于县本级预算执行中存在问题
2、的整改情况预算编制方面存在的问题针对报告中指出的“项目支出预算编制不规范”问题县政府办公室印发了肥东县财政预算多部门联审办法建立财政预算多部门联审机制,其中发改委负责建立政府投资项目库和编制项目年度计划,县财政局按照项目库和年度计划编制项目支出预算。县政府严格要求发改委落实项目库建设,要求财政局建立滚动预算项目库,XX年项目预算安排的合理性、准确性均较往年大幅提升预算管理、执行中存在的问题1、关于预算支出不实问题。审计报告中指出的“XXXX万元预算支出不实”问题,是因为XX年12月底拨入财政专户的XXXX万元,除排污费专项收入安排的支出XX万元外,其余均为上级财政集中在年底下达我县的大额专项转
3、移支付资金。今年,财政支出专户数量已从年初的9个撤并为2个,拨入专户的资金额度将大幅下降。2、关于部分资金未履行国库集中支付程序问题。针对审计报告中“未通过财政管理平台集中支付万元”问题,今年,县财政除需要纳入财政专户管理的上级转移支付和专项资金外,全面实现财政资金集中支付管理,着力提升集中支付率。3、关于财政借出资金未及时清理收回问题。针对审计报告中指出的“未及时清理收回的借出财政性资金22228万元”问题,县财政部门已将借出资金22228万元全部收回.4、关于部分项目支出预算执行不到位问题。审计报告中指出的“县投融资中心年末有25个项目未执行到位,占年初预算29%”问题,是因为XX年,受政
4、府性基金欠收影响,导致县投融资中心部分项目因无资金未能执行。今年,县财政部门将进一步合理安排项目计划,进一步提高项目执行率。针对审计报告中“庐州卫生科技学校综合楼建设资金至年末结余1430万元”问题,县政府已责成教育部门加快项目实施,该项目已处于竣工审计阶段,按工程进度拨付了万元,剩余资金待工程决算审计后予以拨付。5、关于部分土地出让收入使用不规范问题。针对审计报告中“县国土资源局奖金补贴、医药费、慰问费、办公费、设备购置、矿山关闭整治等费用支出415万元;乡镇开发园区“三线三边”费用支出604万元:林业、乡镇保洁等人员工资补贴支出199万元:部分乡镇林业、绿化奖补支出308万元”问题,县财政
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