稽核与绩效考核管理制度.docx
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1、XX塑胶有限公司文件编号QR/YM-JH-Ol版次B-O稽核与绩效考核管理制度页面14-1发行日期2023.03.101、目的:为加强管理人员的责任心,使各项工作有序开展,更好的激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率和工作质量,推进管理变革,特成立由公司董事长直属领导的稽核监督办公室(以下简称稽核室)并制订本制度。2、适用范围:塑胶事业部、五金事业部、鞋材事业部、电子事业部。3、权责定义:3.1 建立以稽核、ISO、绩效考核为主的稽核办公室。3.2 稽核室直属公司董事长管辖,对董事长直接负责。3.3 稽核室代表公司对各事业部、各岗位行使监督权、检查权、并有奖惩、处罚权。3.4 稽
2、核室成员检查公司各事业部各岗位是否按公司各相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定进行检查指导。3.5 对稽核过程中发现的问题有监督改进和奖惩处罚权。3.6 有权召集被各事业部之主管领导和员工参与调查座谈会。3.7 对公司各事业部门的作业过程进行稽核并追踪不良改善结果。3.8 公司各事业部的KPl指标达成情况、稽核项数和改善结果由稽核室汇整后列入当月绩效考核。4、稽核室组织结构图及人员配置:/TeamLeaderI董事长:陈友寿,稽核室组长:周伟稽核员:陈大丰ISO、绩效考核员:刘海涛5、稽核室权责:5.1 稽核组长权责:5.1.1 接受董事长分配的任务,制定稽核组日常稽核
3、标准、稽核计划、和考核标准。5.1.2 为稽核室各成员分解稽核任务,并提出专项稽核建议。5.1.3 负责稽核室人事任免、薪资晋升等日常工作。5.1.4 主持稽核室例会、稽核专项会议的召开。5.1.6 对稽核室成员的工作进行检查和跟进并提供建议指导。5.1.7 每月向董事长报告稽核运行情况。5.2 稽核专员职责:5.2.1 按时完成稽核室组长分配的稽核任务。批准:审核:拟案:XX塑胶有限公司文件编号QR/YM-JH-01版次B-O稽核片缔效考核管理制I府页面14-2发行日期2023.03.105.2.2 按时完成稽核检查表的填制、汇整和上交。5.2.3 稽核公司各事业部管理者对下属管控情况,包括
4、工作地点、时间、工作内容等。5.2.4 对公司各事业部进行稽核汇整分发到各责任部门并追踪改善结果。525每周整理将未改善事项予以公布、考评,协助公司各部门的不良进行分析改善。5.3 ISO、绩效考核专员职责:5.3.1 按时完成稽核室组长分配的各项任务。532负责公司ISO文件管理与受控、修订、发放、协助管理者代表推行ISO体系。533负责各事业部各级干部的绩效考核数据、8S、厂纪厂规等事项的收集、汇整。5.3.4 负责组织制定本公司年度质量屏境目标,确保提高全体员工满足顾客和法律法规要求的意识,并考核各部门年度质量/环境目标完成情况。5.3.5 负责组织本公司内部质量/1不境审核活动,并向管
5、理评审会议提交质量/环境管理体系年度运行报告等。5.3.6 负责公司有关质量/环境管理体系、有关事宜的对外联络。537负责建立系统的资料、文件管理库。6、主要稽核内容:6.1工作职责。6.2作业流程。6.3程序文件。6.4管理办法。6.5操作指引。6.6规章制度。1.7 ISO文件管理。1.8 上班考勤、工作纪律。1.9 干部绩效管理。6. 10安全生产。7. 11工作任务。6. 12会议决议执行。6.13 内部联络单的执行。6.14 客户稽核不良事项的改善跟踪。6. 15各事业部8S稽核(含保安、食堂等后勤部门)。7、稽核要求说明:7. 1公司各事业部将ISo文件、内部管理文件、流程整理一份
6、到稽核室,稽核室依照部门文件内容进行稽核(SOP和表单不需要整理到稽核室)。7. 2稽核室可以随时对公司各事业部进行稽核,不需要提前通知。批准:审核:拟案:XX塑胶有限公司稽核与绩效考核管理制度文件编号QR/YM-JH-Ol版次B-O页面14-3发行日期2023.03.107. 3稽核室建立稽核评比每周予以公布。7.4公司各各事业部在接收到稽核办的稽核不良通知后2天内分析出具体的原因和改善对策,若原因和改善对策被判定无效时则由稽核室退回责任部门并在24小时内分析出具体的原因和改善对策。7.5不良责任部门确认填写好改善完成时间,以电邮方式发送到稽核室,稽核室依据完成时间进行复查验证后存档。7.
7、6对同一不良事项第一次未改善累计1次缺点项、第二次未改善累计2次缺点项,以此累加。7.7 责任部门原因和改善对策被退回一次时则在评比内制定增加一项不良记录,二次二项以此累加。7.8 8责任部门原因和改善对策在限定期限内没有回复的一天增加一项不良记录,二天二项以此累加。7.9 各事业部负责人在处罚建议栏内填写处罚建议,稽核人员继续追踪整改结果并在整改稽核栏内填写好整改稽核结果后,对整改结果提出整改奖惩建议。表单填写完整后,由稽核人员打印后交稽核组长签字确认扫描。并转发一份给稽核人员留底备查、一份交稽核室开具奖惩公告并公布存档、一份交责任部门继续整改。7.10 公司各事业部对稽核室的工作不配合则由
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