公司采购管理制度.docx
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1、公司采购管理制度第一章总则第一条为加强对原材料采购业务的内部控制,规范采购行为,防止采购和支付过程中的错误和欺诈行为,根据国家有关法律、法规和集团公司的要求,制定本制度。第二条本制度所称采购,主要是指采购原材料和支付货款的行为。第三条采购业务内部控制的建立和实施,至少应加强以下关键方面或关键环节的风险控制,并采取相应的控制措施:1、权责划分明确,机构设置和人员配置科学合理;2、采购计划和批准程序明确;3、采购和验收管理过程相关的控制措施要明确,对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原材料的验收等都要明确规定;4、明确付款方式、程序、审批权限及与客户对账方式。第二章职责划分和授权审批第
2、四条建立采购业务岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责和权限。采购业务的集中管理部门是集团公司的市场部,协调部门是销售部。他们各自的职责是:市场部:1、采购计划审批;2、询价及供应商确定;3、采购合同的审核和归档;4、付款审核。销售部门:5、采购和验收;第五条建立采购支付业务授权制度和审批制度,按照规定的权限和程序办理采购支付业务。逐步实行集中或相对集中采购,提高采购效率,堵塞管理漏洞,降低成本费用。第六条购货、付款业务应当按照计划、审批、购货、验收、付款等程序办理,在购货、付款的各个环节建立相关记录并填写相应凭证,建立完善的购货登记制度,对购货合同、验收凭证、入库凭证、购货发票等单据和凭证应当
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