ISO27001:2022版内部审核+管理评审全套资料.docx
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1、IS027001:2022版信息安全体系内部审核全套最新资料目录一、20XX年度内部审核计划二、内部审核计划三、审核计划表U!内审首末次会议签到表五、内审检查表六、不符合项报告七、内部审核报告XXX有限公司20XX年度内部审核计划审核日期:20XX年6月15日6月16日审核目的:(1)检查本公司信息安全管理体系是否符合ISO27001:2022标准及公司信息安全管理手册和程序文件的要求。(2)检查本公司信息安全管理体系是否得到有效实施和保持。被审核部门:涉及15027001:2022标准的各职能部门。审核依据:1、ISO27001:2022标准;2、本公司的信息安全管理手册和程序文件;3、适用
2、的法律法规和标准。审核方法:采取集中式审核及现场抽查和验证。备注:XXX有限公司内部审核计划1 .审核目的:(1)检查本公司信息安全管理体系是否符合ISO27001:2022标准及公司信息安全管理手册和程序文件的要求。(2)检查本公司信息安全管理体系是否得到有效实施和保持。2 .审核依据:(1) ISO27001:2022标准;(2)本公司的信息安全手册和程序文件;(3)适用的法律法规和标准。3 .审核范围:与信息安全有影响的所有部门和活动。4 .审核时间:20XX年6月15日16日5 .审核组成员:审核组长:.XXX审核员:B.邢XXXC.XXX6 .现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动
3、:首、末次会议:最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。7 .审核安排:见附页审核计划。8、备注:编制:XXX日期:20XX/6/14XXX有限公司审核计划日期时间受审部门审核要素主持人6月15日8:008:30首次会议各审核人员及受审部门主管内审组长9:0010:00管理层4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.2、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2A5/A6/A7B10:0012:00市场部8.1、8.2、8.391OA11A14:0015:00行政部6.1、7.1、7.2、7.3、7.4、7.58C1
4、5:0016:00综合运营管理部8.1、8.2、8.391OA11B6月16口8:3010:30数据中心8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3、10.k10.2A8A9A1OA11A12/A13A14A15/A16/A17/A18A10:3012:00风控中心8.18,2、8.3A9/A10/A11C14:0015:00财务部8.1、8.2、8.3A9/A10/AUC15:0016:00末次会议各审核人员及受审部门主管内审组长制表:XXX审批:XXX日期:20XX年6月14日XXX有限公司内部审核报告审核时间:202X年6月1516日审核目的:1、检查本公司信息安全管理体系是否符合IS
5、o27001:2022标准以及公司信息安全管理手册和程序文件及相关法律法规标准的要求。2、检查本公司信息安全管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据:1、ISO27001:2022标准;2、本公司的信息安全管理手册和程序文件;3、适用的法律法规和标准。审核组成员:审核组长:XXX组审核员:XXX、XXX审核范围:涉及ISO27001:2022体系的各职能部门。审核经过及结果:本次信息安全管理体系内部审核是本公司建立并实施ISO27001信息安全管理体系后的第一次全面的审核。使用了两天时间,对体系文件涉及的各个部门进行了审核检查,仔细检查各部门体系文件的执行情况。在审核过程中各部门负责人认真重视
6、,积极配合,使得内审工作顺利进行。内审员在审核前编制了详细的审核检查表,在审核过程中通过查、看、问的手段,收集记录了体系运行符合与不符合的证据,开出了1项不符项,为一般不符合项。具体内容参见不符合项报告。1、对体系文件的评价:(1)体系文件基本上符合IS02700L2022标准及国家法律法规的要求。(2)整套体系文件较好地适应本公司实际,且与质量管理体系进行了一定的整合。2、对体系运作的评价:(1)公司领导都具有较高的信息安全意识,工作思路清晰。中层领导普遍对本公司实施IS027001:2022标准有正确的认识态度,但主管以下员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。(2)信息安全方针得到大力宣传和
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