2024年度经营计划及绩效考核办法.docx
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1、第一部分2024年总体经营目标1、 经营目标1.1 整体销售收入和利润目标指标2024年(万)含税销售回款率销售收入(无税、万元)毛利额(无税、万元)1.2指标完成进度指标分解与权重1季度2季度3季度4季度第二部分部门现状1、 目前团队情况部门总监:2、 目前部门优势2.2 年轻,创新,开拓能力强。2.3 各个业务区域二级以上医疗机构基本已完成网络布局,客情关系较稳定,3、 目前部门劣势3.2 部门管理松散,凝聚力较差,业务员水平层次不齐。3.3 药品零差率的实施,政务关系与投放行业务创新模式将使得整个市场存在太多的变数。公司在面对整个市场变化的时候,应该主动出击而非守株待兔。3.4 部分二级
2、医院的资金状况进一步恶化,筛选优质客户变得更加重要。3.5 部分业务员由于入职仓促,所接受的有效的基础销售技能培训过少。3.6 由于公司近两年的动荡,部分业务员对于公司的未来发展较迷茫,信心不足,公司配套于整个部门的服务体系较为欠缺,采购、物流、财务等。第三部分部门管理模式及目标1、部门管理模式一、由分管领导直接分管各部门经理,部门共计人数25人。二、分为三个部门管理:1,为了提质增效,整个部门采取扁平化管理,改善现在的职责权不分的状况,建议三个部门经理采取竞聘式(部门经理部带客户),各片区总监下各带一个主管,协助处理片区工作。各片区负责人相互之间对内对外的服务既有分工又有协作.内部分工安排:
3、纯销一部:负责协调公司财物、运营、信息纯销二部:客服、上游客户的服务(产品开发与跟踪)对接与跟踪兔销三部:物流、人事行政第四部分绩效考核办法1、部门经理绩效考核办法1.1绩效考核指标(片区总监)1.2核算原则:基本工资+绩效KPl考核序号指标权重考核办法核算部门1销售达成率40%实际值/计划值*权重*100运营部2回款达成率35%实际回款额/计划回款额*权重*100运营部3费用使用控制率5%预算费用/实际值*权重*100运营部4整改指标达成率5%每月制定整改项,次月跟踪/需整改项*权重*100运营部5超账期客户管理5%无超账期客户得5分财务部6对账双向指标5%对账准确率、确认率100%。财务部
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