2023采购管理制度.docx
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1、2023年采购管理制度适用范围:适用于本公司所有物品,如(物料,设备,配件,固定资产,劳保用品,办公用品或劳务,如技术、服务)等的采购。一、总则目的:为进一步规范采购行为加强采购业务工作管理,确保采购的产品合乎规定的要求,特制定本制度。二、职责(一)由生产技术部和财务部,确定原材料及辅料的合理库存,每种原料储备不能低于3天生产耗量。(二)由生产技术部、综合部根据销售订单的用材量,需求包括:纤维、PE膜、包装袋、打包绳线等生产用料核实存量,结合库存安全定额,及时编制采购计划,提报董事长批准后方可组织采购。(三)生产车间、综合部以及其他部门需要采购时,需提出采购申请。包括办公用品,备品备件等,经仓
2、库保管员核实无误后上报公司逐级审批后方可组织采购。常用,易耗品要有合理库存。(四)财务部负责日常采购的价格审查。(五)综合部负责原料、辅料备品备件和办公用品的验收入库;生产车间会同仓库做好备品备件的验收入库;生产技术部会同综合部对原材料及辅料的入库验收。(包括数量、质量、幅度、厚度等指标的检测。)(六)采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实行、合法性负责。三、计划管理(一)各请购部门,根据生产计划、实际需要及库存情况,于每月28日报批次月采购计划。(二)流程:请购部门一库存核对一部门领导一财务副总核价一总经理审核一董事长批复一采购执行。(三)在建工程物资的采购,按工程进度、施工所需、
3、按流程报请项目主管提前两天提报经审批后购进。(四)采购计划申请应列明物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量、技术要求、估计价值、交货日期和用途等。四、采购原则(一)物资采购要货比三家,实行比质比价,同等产品比质量,同等质量比价格,同等价格比信誉;并考虑人工、运输等费用,做到采购成本最低化,采购人员要提供三家以上的供应商报价和厂家信息。(二)所有采购业务应经物价审查后方可报公司批签报销。(三)备品备件及办公用品等,先由备品件仓库人员在网上询价对比。五、采购实施及验收(一)采购业务统一由公司确定采购人员,其他部门及人员不得自行采购。(二)采购人员与分工:1.纤维、PE膜等生产用料:公司指定人员负责
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