05管理评审报告.docx
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1、一、质量审核结果1、审核中发现的不合格项未对员工进行考核,培训有效性无法确认;部分检验设备无合格标识,无法确认是否经过校验。2、纠正措施完成情况检验设备的合格标识已按照要求粘贴;员工的培训考核已有具体的时间安排,将尽快完成。3、需提请管理评审解决的问题无二、顾客反馈一顾客投诉的处理,顾客反馈的重要信息,顾客满意和不满意程度的统计分析,通过对顾客反馈的分析提出对产品和过程等的改进意见对于主要客户的满意度调查,已经完成5家客户,且全部收回调杳表,满足要求;对于客户投诉反馈周期和质量问题反馈周期,均已做到在48小时内答复,且答复效果良好,满足公司绩效要求。在客户满意度调查过程中,客户致认为我们产品的
2、适宜性、表面、公差良好;交货及时;业务员态度好、专业知识丰富,对于客户的投诉能及时给出满意答复;公司产品最具竞争力的是质量。也有部分客户指出了我们产品的一些不足之处,比如:产品包装只是可接受,达不到满意程度;部分客户认为我们公司产品价格偏高和产品研发略显薄弱,不具有市场竞争力。建议召集公司市场、研发和品管、生产负责人集中讨论处理这些不足。三、各职能部门质量目标完成情况的统计分析及改进意见:根据从各个部门收集到的数据统计分析,各职能部门在2016年7-年月期间的质量目标均已完成,对于需要全年统计数据(如核心员工流失率等)2015年的数据满足公司要求。四、体系文件的修改/补充情况:由于是初次审核认
3、证,体系文件是在2017年1-3月份之间统编写建立的,从近3个月的试运行来看,基本能够适应公司的生产。需要进步进行讨论分析的是产品要求评审程序:当初策划时规定对所有订单进行书面评审,考虑到现在办公自动化、程序化,订单评审可以直接在电脑程序上完成。对于此情况,将针对体系实际运行状态和公司的软件实力来进行深入的分析讨论。BW/QR-H-006编制/日期:行政部批准/日期:五、过程实施状况及产品的质量情况在4-8月期间,各部门都按照颁布的质量体系文件相关要求实施,目前各过程运行状态良好。从公司品质管理部的检测和客户的反馈来看,48月公司产品质量稳定,满足客户要求,未发生重大质量事故。六、资源配置情况
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