制程异常处理管理规定.docx
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1、制程异常处理规定1、目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任,使异常能够得到及时解决,确保生产正常运行。2、范围适用于本公司制程出现异常时的处理。3、职责3.1生产车间:当生产过程中制程出现异常时发出制程异常联络/处置单通知质量部;3.2质量部:对制程异常现象进行确认,并通知技术部来现场进行原因分析和处理;确认该异常的责任部门,且对责任部门制订的改善对策进行验证;3. 3技术部:对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门;4. 4责任部门:负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。4、作业程序4.1制程异常的发出、确认及通知:4.1.1 由车间生产线根据不良现象和事实填写制程异
2、常联络/处置单,填写内容包括:订单号、产品型号、生产数量、不良数量、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。经生产负责人审核后交质检员确认;4.1.2 1.2质检员在收到车间发出的制程异常联络/处置单后,对异常现象、不良数量、不良率进行确认,并将确认结果填写在“质检确认”栏。如果确认结果与车间填写的内容不相符时,可退回车间重新填写。4.1.3 质检员在确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析:如果是外观异常,电话通知质量部负责人到现场进行原因分析;如果是功能和结构性异常,电话通知质量部负责人和技术部负责人到现场进行原因分析;如果电话联络不到相关人员时则通知其直接上司做出相应
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