关于上海开住宿费发票报销流程.docx
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1、财务上如何审核差旅费报销单行政事业单位差旅费审计思路一、所需要的资料1 .单位有关差旅费的管理制度(看制度是否健全、制度是否与上层规定相悖、实际工作是否按制度执行等):2 .领导人员花名册(审批表上领导签字与花名册职位核对,是否冒签,是否职、权不配等);3 .序时账、明细账(看全年差旅费支出总体情况、主要支出在哪些方面,依据随机、摘要内容可疑、金额特殊等*抽查);4 .调取抽查的财务凭证。二、关注要点1 .制度方面是否建立健全的出差审批制度、差旅费报销管理制度、是否有明确的费用报销审批权限,制度是否有效执行等;2 .报销手续方面出差事项是否经有关领导审批,机票、车票、住宿费发票等原始凭证是否真
2、实完整,审批人签名手续是否完整,报销发票的时间地点与实际出差的时间地点不符,是否报销旅游景点门票等与出差公务无关的费用。3 .报销手续方面1)交通费:乘坐火车、飞机等交通工具与出差人员等级是否匹配,乘坐飞机购买交通意外险的,查看单位有无每年统一购买了意外险,两者不可重复;往返单位和机场的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决,不可再另外报销;经领导批准出差途中回家省亲交通费报销不可高于从出差目的地返回单位票价,伙食补助费和市内交通费按扣除回家省亲办事的天数报销。(2)住宿费:住宿费支出是否超财政部同意的限额标准,有无真实发票。(3)伙食费补助:补助的天数是否为出差自然(日历)天数按出差目的地
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