赤峰学院附属中学财务报销管理制度.docx
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1、亦畦学阮附属甲学又件赤院附中字【2022】10号赤峰学院附属中学财务报销管理制度为进一步加强学校财务管理,强化会计监督职能,严格控制预算支出,提高资金使用效率,根据中华人民共和国会计法、会计基础工作规范、票据管理办法、现金管理条例等规定,结合我校实际,制定本制度。一、原始凭证要求1、报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。2、从行政机关、事业单位或其他非营利性组织取得的收据,必须带有财政部门或其它规定机构的收据监制章。3、从公司、企业或其他营利性组织取得的发票,必须具有税务部门监制章。4、差旅费报销使用“差旅费报销单(附件1)”,有关车票、住宿单据附后,按规定程序签字后,办理报销。5、报销单
2、据时填制“费用支出报销单(附件2)”,并按规定程序在报销单上签字后报销。6、各类原始凭证必须用原件报销。复印件不得作为报销凭证。7、原始凭证必须具备以下内容:(1)客户名称;(2)填制凭证的日期;(3)购买物品的详细名称、规格型号、数量、单价、金额(大、小写);(4)填制凭证单位的经手人;(5)从外单位取得的原始凭证,必须盖有收款单位全称的印章。8、原始凭证必须按规定填写,做到字迹清晰、书写规范,原始凭证的金额不得涂改,大小写金额必须相符。9、购买办公用品、学生活动奖品、实验耗材等物品,应写明具体品名,若购买商品项目较多时,必须提供加盖收款单位印章的商品明细清单。二、报销手续1、报销原始发票应
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