部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、部门整体支出绩效评价报告一、单位概况(一)职能职责1、贯彻执行国家财政税收政策、方针及其他有关政策,指导全区财政工作;贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计方面的法令、条例和基本建设财务管理制度,根据我区实际情况组织具体实施。2、根据国民经济和社会发展战略,研究制定全区财政发展战略和中长期财政规划;拟订和执行区本级对街道、乡(镇)财政管理体制;编制全区年度财政预算草案,执行区人大批准的财政预算,编制区本级年度财政决算,汇总全区财政总决算。3、参与全区宏观经济的决策和管理,参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保障等方面的改革;运用经济杠杆以及区财政直接掌握的资金对全区国
2、民经济运行和国民收入分配进行必要的调控;指导街道、乡(镇)财政工作。4、负责组织全区行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入等非税收入的征收管理和财政票证管理;参与审定地方税减免事项;根据全区国民经济发展计划和财政预算安排,确定税收收入计划。会同物价部门对全区行政事业性收费项目进行审定。5、负责贯彻落实区委、区政府关于促进区域经济发展和财源增长的各项政策、措施;负责加强对全区财源建设工作的组织领导,制定财源建设总体规划和具体实施办法;负责协调全区财源建设工作,研究、分析财源建设工作中的重大问题,提出处理意见并督促落实。6、组织实施本级财政支出绩效评价工作。7、负责全区基本建设项目财政投融资管理
3、,负责规范全区重点工程财务管理、全区债务和偿债资金管理和财政投资重点建设项目结算。8、对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决(结)算进行评估与审查。9、管理和监督全区各项财政收入,负责财政内部财务审计工作。10、管理全区基本建设拨款和基本建设财务制度的执行;会同有关部门审批政策性基建贷款贴息;管理区财政直接分配的挖潜改造资金和科技发展基金;管理由财政承担的全区经济贸易和农业支出、行政支出、公共事业支出、社会保障支出和国家赔偿费用。根据国家统一规定的开支标准和增加支出的政策,联系我区实际,制定具体实施办法。Ih负责全区国有资产监督管理工作,牵头编制国有资产管理有关报告和收入征管工作。12、
4、管理和指导全区会计工作;依照有关法律规定,保障会计人员依法行使职权;组织执行会计法规、企业会计准则和分行业的会计制度;管理和组织会计专业技术培训I;指导和监督全区注册会计师和会和会计师事务所依法开展工作。13、拟订和执行需要全区统一规定的经费开支标准;负责政府采购管理和监督工作;实施国库集中支付制度。14、监督和检查各行政事业单位财政收支;对行政事业单位实施会计委派;加强财政统发工资管理;监督国债资金使用;管理监督国债兑付工作,对违反财经纪律的事项进行检查和处理。15、组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作;加强财政干部队伍和基层财政所的建设,组织财政干部培训;负责财政宣传和财政信息工作
5、。16、完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。(二)机构设置和人员情况长沙市岳麓区财政局为财政全额拨款的行政单位,现有内设机构6个,分别为办公室、预算国库科(政府债务管理科)、行财科、教科文卫科、经济建设科(财政监督检查科、行政审批和政务服务科)、乡镇财政管理科,局属事业单位5个,分别为区国库集中支付中心、区财政事务中心、区国有资产事务中心、区财政预决算(投资)评审中心、区财源建设协调事务中心。全局现有编制55个,目前实有在职在编人员49人,离退休人员5人,政府雇员2人,聘用评审员20人,临聘人员20人。(三)部门(单位)收支整体情况2019年度全局财政预算收入为3392.72
6、万元,其中财政拨款(补助)收入3392.52万元;基本支出1461.06万元,专项支出1252.10万元,上年度结转决算206.26万元,本年决算收入3392.72万元,2019年决算收入合计3598.98万元,2019年决算支出2713.16万元,累计结余885.82万元。2019年决算总支出2713.16万元,其中基本支出1461.06万元,项目支出1252.10万元。具体包括:工资福利支出1827.59万元,商品和服务支出634.64万元,对个人和家庭补助的补助37.33万元。二、部门(单位)整体支出具体使用情况(一)基本支出基本支出1461.06万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成
7、日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年“三公”经费数为9.40万元,其中公务接待费0元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行经费9.40万元。2019年“三公”经费较上年无变化;二是无公务用车购置费,公务用车运行经费预算较上年无变化。我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对公务接待费进行压缩;(二)专项支出项目支出为1252.10万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标
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