汽车销售公司差旅费补贴制度.docx
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1、汽车销售公司差旅费补贴制度为了加强公司出差费的管理,有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1.1、 出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。1.2、 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。1.3、 出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见,部门负责人以上级别的出差报告交总经理阅、核,总经理由董事长阅、核。1.4、 审
2、核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。1.5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经电话报请公司领导同意后方可改变。1.6、 出差回公司应在三天内报账,超过三天报销差旅费每一天按30元罚款,若迟报时间超过十天以上(不含十天),则由出差人自行承担该次出差的全部费用。业务发票、差旅费等各种单据经办人必需及时签字报销入帐。报销后,借款金额仍超过规定范围的,于次月工资中扣除。1.7、 出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任
3、自负;销售部业务人员,市内业务每人只允许最多借用500元出差周转金;省内业务每人只允许借用1500元出差周转金,省外业务每人只允许借用3000元出差周转金,偶尔出差的工作人员,每次只允许借用和业务量基本对等借款(一般控制在I(X)O元以内)。特殊情况由公司领导特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“定级待遇,节约为本,超支不补、凭票报销”。(1)住宿标准(金额单位:元。下同):地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下公司领导200/夜以下180/夜以下160/夜以下120/夜以下80/
4、夜以下部门经理160/夜以下140/夜以下120/夜以下100/夜以下80/夜以下其余人员140/夜以下120/夜以下100/夜以下80/夜以下60/夜以下(2)伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下公司领导150元/天120元/天100元/天80元/天60元/天部门经理120元/天100元/天80元/天60元/天40元/天其余人员100元/天80元/天60元/天40元/天40元/天注:费用标准第二条伙食补助费之条款限于出差人员个人生活,但公司领导遇有接待业务往来客户,可不受此条件限制。其它人员遇有此类情况需电话请示,报账时需注明详细事由。(3)市内交通费:地区/人员特区直
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