旅游发展公司财务管理制度.docx
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1、旅游发展公司财务管理制度一、对财务人员的要求1 .所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。2 .总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内,如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计,并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。3现金会计和主管会计一定要配合好,把所有帐目要每月一结,每月一公布,做到帐款相符,不得拖延。4 .任何人不得擅自挪用公款,不得损公肥私,一经发现处以元一元的罚款。二、办公室开支审批1 .所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销。无批
2、条擅自开支的不予报销,由个人自理。如总经理不在,必须经电话同意后方可执行。2 .办公开支元以上必须经总经理办公会研究决定,若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执;元以下(含元)由总经理签字。3 .各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。4 .所有报销单具一律粘好,并干净、利落、美观。三、团队帐目审批1 .所有团队、散客一经签定合同,应及时把所收团款交到财务部,不得个人保留团款,一经发现处以元-元的罚款。2 .原则上团款专款专用,导游外出带团需从财务部借款时,现金会计必须查看该团团款回收情况,以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意,以保持公司正常的现
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