某某物业公司财务管理工作程序.docx
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1、某某物业公司财务管理工作程序1 .审批签署程序1.1 在运作上有关的流程经办人、复核人、审核人和审批人,要在有关的财务表格上签署作实;1.2 总物业经理如有休假,需委派另一负责人签署,得经总公司主管副总/董事总经理核准和通知会计部,及留下签署样本,以备会计部查核;1.3 各需签署为复核人、审核人和审批人,不得同时作为经办人,应由再高层负责人审核和审批,以防作弊和达到内部监控的成效;1.4 所有签署负责人(经办人、复核人、审核人和审批人),应在表格上签名作实,不得盖“人名章”和会计部有责复核每一步骤有指派负责人签署,不能遗漏;1.5 管理中心会计部应保留一份所有可负责签署的人员名单、签名样本和签
2、署权限(复核人、审核人和审批人),以作日后备查;每有更换负责人,应随即更新该份签署人员名单和签署样本。2 .支票、发票、收据的申领程序2.1 在新购和补充“支票”库存时,得填写银行的申请单;在新购和补充“发票”库存时,得填写税局的申购单;而新购和补充“收据”库存时,得填写管理中心内部的采购申请表,并得经总物业经理审批签署;2.2 购买支票、发票和收据入库前,得填写登记本,记录入库日期、支票、发票和收据号码;在领用时,亦需填写登记本并由领用人签署;2.3 支票、发票和收据购买入库保管的负责人,不应与领用人(使用人)为同一人。3 .支票报销或费用支出程序3.1 在支票报销或费用支出方面,经办人员得
3、以符合国内财务规定的发票原件,向管理中心会计部申请报销或请款支付有关费用;3.2 会计部人员得严格按照发票的抬头开具“支票”,若有不符,得请有关单位自行解释,而另外管理中心也要预先向上级单位/总公司作出申请,获得通过才可支付费用:3.2.1“支票”不能在没有抬头或没有金额情况下签署开出;(若牵涉薪金汇款而未能写上抬头,则应注明原因)3.2.2“发票”金额要准确、符合支票支付的费用金额;3.2.3“发票”抬头要相符合支票抬头;3.2.4若会计人员发现“发票”是伪造的,应即与有关单位联络向其追究,经办人也得从旁协助。4 .现金报销及管理程序4.1 库存的备用金以作零用费用报销,在报销限额上,一次性
4、的费用不能超过RMB500,亦不能取巧以单项费用金额分成多份额(令一次性报销额不超过RMB500)来报销;若需特别处理,得预先向上级单位或集团公司作出申请,获得通过才可以超额支付费用;4.2 报销时所附上的发票原件亦需符合国内的财务制度的规定,不得虚作弄假;4.3 管理中心的库存备用金,每日结余额不得超过RMB5,000。4.4 在库存备用金耗用至最低的额度时,便办理申请补充备用金的手续;4.5 总公司巳发出指示予各管理中心,不能设立“小金库”,若有特别情况需要储存大量现金,需要清晰记入帐簿,并另外得写报告向提出申请,获得通过审批方可。5 .申请采购普通的办公用品/楼盘项目物品程序5.1 在采
5、购物品方面(包括:文具、办公用品、保安用品、清洁用品等),不管新添置或补充库存,得办理采购申请手续(填写采购申请表和向采购管理负责人索取申购编号);5.2 一般平常用的物品,应尽量在当地找出价格合理、廉宜的供货商,提供该等物品,以降低费用成本;而在选择供货商方面,负责管理采购的部门,应持有有关供货商们的价格比较数据,以备会计部审查;5.3 在某些物品采购方面,在超逾内部既定的额度时,得提交报价和分析资料:- 金额超逾RMB8,000,必须提交2个或以上的报价;- 金额超逾RMBlO,000,必须提交3个或以上的报价;- 金额超逾RMB30,000,必须提交5个或以上的报价;(若未能提交5个者,
6、便作出解释)而有关的报价分析,应附在采购申请单后以备部门主管/总物业经理复核、审核和审批。6 .申请采购资产类物品/工程用材料/非经常性维修工程程序6.1 在采购物品方面(包括:固定资产、低值易耗品、工程维修材料和物品、工具等),不管新添置或补充库存,得办理采购申请手续(填写采购申请表和向采购管理负责人索取申购编号);6.2 一般平常用的物料和材料,应尽量在当地找出价格合理、廉宜的供货商,提供该等物料,以降低费用成本;而在选择供货商方面,负责管理采购的部门,应持有有关供货商们的价格比较数据,以备会计部审查;6.3 在某些单项对象采购和非经常性的维修工程方面,在超逾内部既定的额度时,得提交报价和
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