学校财务管理办法.docx
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1、学校财务管理办法第一章总则第一条为进一步加强我校财务管理,根据有关财会法律法规,制定本办法。第二条财务科作为学校财务管理主管科室,设会计、出纳岗位,统一办理学校所有财务收支业务。第二章预算管理第三条按照综合预算要求,学校的所有收入全额纳入综合财政预算,实行收支两条线管理。第四条每年根据财政主管部门安排,各科室编制下年度支出预算,由科室负责人、分管校长、校长签字,报财务科审核汇总,根据学校收入预算,形成全校年度收支预算,报校长办公会批准后执行。第五条严禁无预算列支和先支出后报批。第三章收入管理第六条学校所有收费严格按财政、物价部门批准的项目、范围和标准执行,一律使用财政部门印制的票据收取,足额上
2、交财政部门。第七条学校所有收款业务由财务科统一办理。严禁其他科室或个人直接收费、坐收坐支、截留挪用、隐瞒转移,一经发现按有关规定严肃处理。第八条所有科室不得另立账户。凡不纳入学校财务统一核算管理的收入,一律按私设“小金库”严肃处理。第四章支出管理第九条学校所有开支,严格按年度支出预算执行,未列入年度支出预算的项目原则上不予支出。严禁搭车报销与活动无关费用,不准超过审批的预算额度。第十条除按规定实行财政直接支付或银行转账外,具备刷卡条件的支出均应使用公务卡结算。第十一条财务部门及上级主管部门另有具体安排的情况,按照新的规定执行。第十二条经学校批准组织的大型活动、集体培训活动,需按大型活动、培训支
3、出预算审批单报批后,经办科室负责具体事务。培训费支出严格按市直机关培训费管理办法执行。第十三条各科室所有公务接待,严格按党政机关国内公务接待管理办法执行。各科室需填写公务接待支出预算审批单报批后,由学校办公室按规定统一安排。第十四条工作人员因公出差,需事前填写出差支出预算审批单报批。差旅费支出严格按市直机关差旅费管理办法执行,规定限额内的城市间交通费、住宿费、伙食补助及市内交通费用,按票据如实报销,超出限额部分由个人自理。原则上不执行定额补助,特殊情况需执行定额补助的,在审批单上注明原因。因公出国(境)按有关规定和审批程序办理。第十五条办公用品购置,由相关科室填写物品采购审批单办理预算审批,然
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