采购业务控制管理制度.docx
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1、采购业务控制管理制度第一条为了加强公司采购业务的内部控制,规范采购业务行为,防范采购业务活动中的差错和舞弊,根据财政部内部会计控制制度-采购与付款等法律法规,结合本公司采购业务特点和管理需要,制定本制度。1、本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。2、本制度适用于公司的总部及所属各分公司的采购业务管理与控制。第二条岗位分工与授权批准1、公司建立采购业务岗位责任制,明确规定相关的部门和岗位的职责与权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。2、公司物资采购.业务严格规范和执行如下程序:(1)计划与审批(2)请购和
2、审批(3)询价和核价(4)确定供应商(5)订立合同(6)采购与验收(7)物资入库(8)账簿登记与支付采购款3、公司采购业务联系岗位的基本分工如下:(1)商务部负责编制采购计划、填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;(2)财务部价格负责人员核定物资采购价格;(3)财务部负责结算采购款项、登记存货及应付款项;(4)生产部负责根据采购计划和物资请购单办理物资入库,安排登记保管账等;(5)质量部负责物资入库前的质量验收等;(6)审计部负责定期审计检查采购业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。4、公司负责计划、核价、定购、招标、检验、收存、付款等采购业务的员工,必须参加人力资源
3、部的岗位培训,并获得岗位合格证后方能独立上岗办理采购业务。5、公司办理物资采购、核价与付款业务员工应当具备良好的业务素质和职业道德,办理采购、核价与付款业务的人员在同一个工作岗位连续工作时间不得超过三年。6、物资的采购价格、付款政策要严格执行公司授权文件的规定,各级审批人要在授权范围内行使职权,不得超越审批权限。7、公司授权负责商务部门、质检中心、生产部、财务部分别办理物资订购、检验、收存和付款业务。其他任何部门均无权经办采购与付款业务。8、公司对于重要的、技术性较强的采购业务,应当专家评审、集体决策制度。9、公司对机器设备的采购,以及一次采购价值超过XX万元的材料采购一律实行公开招标办法采购
4、。第三条计划与审批控制1、公司对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份,公司负责商务的副总经理与商务部经理签订下年度的采购目标责任书,明确全年的采购目标、价格目标、费用指标及奖惩兑现政策。2、商务部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购科室和每个采购员,并将目标分解落实情况报公司备案。3、物资采购计划的制订、审批程序和责任分工如下:(1)生部每月根据产品生产计划编制物资耗用计划;(2)五金仓库每月根据物资耗用计划和库存储备情况编制物资补库计划;(3)商务部根据物资补库计划编制物资采购计划;(4)预算管理办公室审核、平衡上述各项计划与公司的全面预算相吻合;(5)公司总经理审查并
5、批准物资采购计划;4、实施物资采购的具体依据是物资请购单,物资请购单的填制、审批程序如下:(1)商务部根据物资采购计划填制的物资请购单,物资请购单中必须列明如下事项:采购物资的依据;采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;物资用途及最迟入库时间;供应厂家和询价结果;采购金额、付款方式与付款时间;采购员及商务部负责人签字。(2)财务部价格部门对物资请购单中的价格进行核定。(3)公司有关领导按以下审批权限在物资请购单审批:采购总额在XXXX元以下的,由商务部经理审批;XXXX元-X万元的由分管采购的副总经理审批;X-XX万元的由总经理审批;XX-XXX万元的由总经理、财务负责人共同审批;XXX万
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