环卫车辆采购项目管理制度.docx
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1、环卫车辆采购项目管理制度第一节采购管理制度2一、目的2二、原则3三、采购方式3四、请购与采购4五、采购及报账流程图5六、验收与入库5七、付款与核算6第二节检验管理制度7一、目的7二、适用范围8三、定义8四、检验要求8五、检验依据9六、检验管理9七、检验时间节点10八、不合格产品的处理11第三节车辆运输管理11一、安全运输责任制11二、安全运输操作规程12三、安全运输监督检查制度13四、消除安全运输事故隐患制度14五、交通事故应急预案15六、自然灾害、突发性事件应急预案15七、驾驶员安全管理制度17八、车辆安全管理制度18九、车辆技术管理制度19十、安全驾驶保证书22第四节售后管理制度23一、售
2、后服务基本原则23二、售后基本行为规范24三、出差补助及工资25四、奖罚制度26五、考核制度27第五节投诉处理管理制度28一、采购方沟通29二、采购方投诉处理29第六节质量保障制度34一、车辆质量保证制度34二、车辆质量保障承诺37三、质量保证措施38第一节采购管理制度一、目的为了满足采购方对产品质量的需要,加强对项目货物采购与付款环节的内部控制,特制定本制度。二、原则采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括:L付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;2 .采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;3 .货物的采购人员
3、不能同时担任货物的验收和记账工作。三、采购方式一般情况,选择下列一种最有利的方式进行采购:1 .集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购人集中办理采购。2 .长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购员应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。3 .未经公司主管领导同意,不得私自变更、替换现有供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购员必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。4 .询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格(特殊情况下,需
4、征得总裁同意);由此引起后果由责任人负全责。5 .采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。五、询价、比价、议价L采购员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。6 凡是最低采购量超过请购量的,采购员在议价后,应在请购单中注明,经领导签字确认后上报。7 .采购员接到“采购申请单”后应依请购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。8 .采购员接到请购部门以电话联络的紧急采购情况,应立即请示主管领导,得到同意后可先行询价、议价,待接
5、到请购单后,按一般采购程序优先办理。四、请购与采购L项目部相关部门根据实际货物需求情况,填写请购单(即请购单第一联),明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等,交给采购员审核。请购单应有项目经理签字。9 .采购员接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后,应货比三家,选择出合适的供应商后,并以电话或传真确定交货(到货)日期。10 采购单一式三份,第一联即相关部门提交的请购单,第二联即采购经办人使用的采购申请单,第三联交给财务(采购员核销时)存档。五、采购及报账流程图六、验收与入库L采购物资到货后,采购员要及时组织质监人员、仓库管理员进行入库前的清点验收,验收过程中应首
6、先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符,然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后,验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字,作为验收和检验物资的依据,第一联本部门留存,第二联交给仓库管理员。2.仓库管理员根据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库,入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份,第一联本部门留存,第二联交给财务,第三联交给采购员。七、付款与核算1 .预付款采购(1)按合同约定需要预付购货款的,由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名
7、称、开户银行及账号),办理付款批准手续后(付款通知书须由副总经理签字),交公司财务部门办理预付货款业务。(2)货物及发票已到,验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后,采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后,由项目经理签字,财务做账。2 .现款采购采购员必须凭有项目经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持购货发票到仓库办理入库手续,由质监人、仓库保管员验收,并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审
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