差旅报销管理制度.docx
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1、差旅报销管理制度为适应公司业务的发展,进一步提高公司的核心竞争力,加强公司出差费用的规范化管理,结合公司实际情况,特制定此管理制度。1、出差费用出差费用是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费(如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印费)等。2、出差流程1. 1、公司员工出差之前必须填写借款单得到部门经理、总经理、财务负责人签字批准以后才能出差。2. 2、出差人员返回后,应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴,分类计算报销金额,填制差旅费报销单并在五日内及时报销。出差期间所发生的相关费用单据均需附在差
2、旅费报销单后,非本次出差所发生的费用单据不得附上。3. 3、出差期间所发生的交际应酬和客户礼品赠送费用应填写业务招待费审批表,首先经总经理签字批准,并交由财务负责人签字,方可报销。业务招待费审批表由财务部保留存档。3、出租车费报销4. 1、在XX市内和外地出差原则上目的地在地铁沿线或周边的要求使用公交车辆或地铁。如有以下特殊情况,需要事先发送打车原因以短信或邮件给部门领导后方可使用出租车辆,否则费用一律自负,不得报销。(商务部门总监以上职位人员可根据情况自行安排无需申请) 有客户陪同,需要维护公司形象; 随身携带贵重仪器、重要文件或是大额现金; 时间安排比较急迫、需要强调效率; 时间特殊(如晚
3、上10:00后和极端天气); 公交车辆十分不便; .2、外地出差时,员工出差期间只报销到车站或机场和出车站或机场的出租车费用,原则上,机场到目的地要求乘坐大巴。其余市内交通费一般情况下包含在出差补助内,不再报销。 .3、员工报销出租车费用时,出租车票上注明乘坐出租汽车的出发地、目的地和原因,报销人须对所填内容的真实性负责,否则财务部门有权不予报销。4、差旅费报销5. K员工外出参加会议、访问、培训等工作期间,已享受公司或接待方提供伙食、住宿的,不得再报销该期间的出差补助、住宿费。5.2、 公司员工出差其他外地,按照以下住宿费开支标准住宿,超过住宿费标准的费用将不予报销。(遇节假日,交易会展等酒
4、店集体房价涨价等情况可申请提高标准)1)住宿费在限额内凭发票实报实销,超过规定标准的按限额报销,超支不补。2)员工若随同上级领导一起出差同住一个房间的,则该员工住宿费标准从高。3)偶数量的同级同性员工出差住宿标准按照单人住宿标准上调15%。4)若陪同客户需入住超标准客房的,需事先征得直接领导同意,返回报销时应附相应说明,经上级领导签字认可后作为报销单附件。5)所有人员如出差到办事处,能住宿到办事处而不住宿宾馆者,没有住宿费用报销情况下,公司给予住宿标准的30%作补贴给出差个人。5.3、 出差员工住宾馆期间,个人的洗衣费用、餐饮费用、娱乐以及私人电话等费用应由私人承担,公司不予报销。5.4、 出
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