金蝶专业版记账软件年结账务处理流程.docx
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1、金蝶专业版记账软件年结账务处理流程年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶Kis软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。由于金蝶KIS有多款产品,分别适用于不同的财务核算需求和用户群体,在不同产品中的应用也有一定的区别。因此本文针对使用不同金蝶KIS产品的年结分别给予抛砖引玉说明,期待大家共同分享宝贵经验。本文内容同时适用于以下金蝶Kis产品:金蝶KIS专业版产品系列这些产品的账套数据可以连续年度的使用,所以在原则上是不需要特别进行年结的。执行年结的工作
2、与平时月末结账的操作没有多少区别。这些产品平时结账操作,也比照下述事项进行。其中部分需要的准备的相关事项及工作主要有以下几方面。一、年结时间一般在账套数据中的当年第12期的期末。由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。二、年结前的准备工作(业务凭证)在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。L检查系统参数如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。初始券数本年利闰科目:际回启用会计年度:I2012-j启用会计期间:2j利闰分Be科目:Fl用6餐户
3、品怆京K用马也打低刘5atFrw委外笠理将收由ft工良存货就算分 G旅务处理 Jr囱海资F 次工资N理 吧报表与分析 G 出生首次 P初始化于 AIfctWC升科化MM电 遏2*HfHUi 3 越ETWUDN 证 Rl!9 到*”向 l2TEtW *,*WffTWS*在婀崎发的横下L9左 气或SEM去*1tES* 育州的眦t才 三* W二笈葭犍硼貌温馨提示:业务系统的各项业务完成后,是否立即进行期末结账,与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能完成相关的调整工作。三、
4、年结前的准备工作(财务工作)在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)1、账务期间要到年末,比如12期2、出纳管理11在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:现金日记账录入银行存款日记账录入银行存款对账单录入(如果没有则跳过)银行存款日记账与对账单的对账工作慎行:银行模 账号:12科目:IOS像行存款 不别:人艮雨 期亘:2015年IZIJ若将财税文件Si口Cft)曝爰(J)帮助Qi)三主控aI银行存款磁IX国一包;AM系范小文件已t:2)/粕rWQU-OX主心-因京
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