XX镇2023 年村级财务专项审计实施方案.docx
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1、XX镇2023年村级财务专项审计实施方案为认真贯彻落实中共中央纪律检查委员会关于开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治的意见、XX县2023年村级财务专项审计实施方案(X农领办发(2023)X号)和关于巩固农村集体产权制度改革成果加强农村集体资产管理的指导意见(X农发(2022)X号)精神,根据农村集体经济组织内部审计规定等文件规定,结合我镇实际,制定本方案。一、审计目标以维护村集体和农民的合法权益为核心,进一步规范集体经济组织经营管理,集体资产处置,促进农村集体资产监管提质增效,壮大集体经济,促进农民增收,防范基层“微腐败”。通过对农村集体财务收支、集体资产资源、项目建设实施等管理情况进
2、行审计,反映农村集体财务状况,保障权益,同时为有关部门监督管理干部提供依据。二、组织领导及审计方式成立以党委副书记、镇长为组长,纪委书记、分管财经、农业、乡村振兴、集体经济分管负责同志为副组长,财政所、经济发展和乡村振兴办、农业综合服务中心负责人为成员的内审领导小组。领导小组下设办公室,办公室设在财政所,具体工作由XX、XX负责组织实施。内审方式:采取资料审查+实地核查相结合的方式三、审计范围(一)时间节点:审计时间节点为2022年1月至2022年12月,必要时可根据实际情况追溯和延伸。(二)内审对象:对所有村(社区)全覆盖审查。(重点审计XX村、XX村、XX社区)四、审计重点(一)项目实施管
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