财务软件金蝶K3总账操作流程.docx
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1、财务软件金蝶K3总账操作流程步骤如下:1、新增凭证操作流程:K3主控台一进入相应账套T财务会计一总账系统一凭证处理T凭证录入注意点:基础资料内容的查询:F7,:复制上一条摘要7/:复制第一条摘要Ctrl+F7:借贷调平键空格键:调整借贷方向(英文状态下)红字金额:先输数字,再输负号查看一选项T代码自动提示窗口等2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台一进入相应账套T财务会计一总账系统一凭证处理T凭证查询(1)修改:需选中错误凭证点修改按钮。(2)删除:(1)如果凭证未保存想删除,点还原。(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除。3、凭证审核操作流程:K3主控台一进入相应账套T财务会计一总账系
2、统一凭证处理T凭证查询(1)单张审核:选中需审核的凭证一点击审核按钮T进入凭证后再点击审核按钮即可。(2)成批审核:编辑菜单下成批审核。注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;C、原审核人员才可以取消审核(反审核);4、凭证过账操作流程:K3主控台一进入相应账套T财务会计一总账系统一凭证处理T凭证过账注意点:A、过账时,凭证不能过账的原因:(I)初始化未完成无过账权限凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过账:直接在蛰询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过账:蛰询中取消审核章后即可修改(反审核)。c已审核、已过账:Q)在查询中冲
3、销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。5、账簿的查询操作流程:K3主控台T进入相应账套一财务会计一总账系统一账簿T选择各类账簿(如:总分类账)注意点:Q)账证一体化:只能查询,不能直接修改。(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。(3)第一次使用多栏账要手工设计。金蝶K3软件的做账流程:1.确保所有的系统都已在本期;2.在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理一一其他应付单一一其他应付单新增);4.不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理其他应收单其他应收单
4、新增);5 .生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理结算一销售发票录入);6 .进行应付款付款核销(应付款管理结算应付款核销付款结算);结算应收款核7 .进行应收款收款核销(应收款管理销到款结算);8 .确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);9 .检查有无非生产部门的领料单(仓存管理领料发货一生产领料查询);10 .检查有无无成本对象的领料单(仓存管理一一领料发货生产领料查询);11 .检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理工序汇报工序汇
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