衡阳县部门整体支出绩效自评报告.docx
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1、衡阳县部门整体支出绩效自评报告(20祖年度)部门(单位)名称:衡阳县供销合作社联合社预算编码:407001评价方式:部门(单位)自评也中介机构评价口评价机构:部门(单位)评价组口中介机构口报告日期:2023年2月18日2022年度整体支出绩效自评报告一、部门、单位基本情况(一)机构设置情况2022年衡阳县供销合作社联合社为正科级全额拨款参公事业单位。内设7个机构:即办公室、人教老干股、财务审计统计股、合作指导股、生产科技股、安全保卫股、综合监督股。2022年本单位只有本级,没有其他二级预算单位。(二)人员编制情况共有编制人数28人,其中:参公事业编制28人,年末实有在职人员16人。退休人员33
2、人。(三)主要职能职责1.负责制定县供销系统改革和发展规划并组织指导实施;2 .负责建设全县农村现代商品流通体系;3 .负责建立新型的完整的为农服务体系;4 .指导全县供销系统做大做强社有企业,培育参股控股各类龙头企业;5 .承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务;6 .指导、监督和管理好全县供销系统的资产;7 .指导全县供销系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作,推进科技兴社;8 .指导供销系统通过各种措施加强人才队伍建设。9 .承办县人民政府交办的其他事项。(四)绩效目标设定情况1、完成乡村振兴点-库宗桥镇建坪村规划制定。2、推进企业改制进程,
3、完成企业改制任务。3、拓展为农服务领域。4、在综合改革试点基础上,对具备条件的乡镇搭建城乡产业运营平台。二、一般公共预算支出情况(一)经批复的预、决算情况1.经批复的预算情况:一般公共预算收入年初数174.04万元;一般公共预算支出年初数174.04万元,其中基本支出174.04万元、项目支出0万元。收支平衡。2.经批复的决算情况:一般公共预算收入年末决算数285.40万元,较年初预算增加111.36万元,增加幅度63.98%o一般公共预算支出年末决算数285.40万元,较年初预算增加11L36万元,增加幅度63.98%;其中基本支出253.8万元,较年初预算增加79.76万元,增加幅度45.
4、83%;项目支出3L60万元,较年初预算增加O万元,增加幅度100%。收支平衡。(二)部门预算执行情况1.基本支出情况2022年基本支出决算数253.8万元,较年初预算174.04万元增加了79.76万元,增加幅度45.83%,具体情况为:(1)工资福利支出决算数179.04万元,较年初预算增加31.81万元,增加幅度21.31%,其中:基本工资88.42万元,较年初数增加15.58万元;津贴补贴34.72万元;奖金增加15.78万元;养老、医保、工伤保险缴费27.21万元,较年初增加0.45万元,是人员增加2人;住房公积金12.91万元,较年初增加0万元。(2)公用经费支出决算数23.97万
5、元,较年初预算22.67万元增加L3万元,增加幅度5.73%;主要是公务接待费减少1.22万元,工会经费财政未拨减少0.58万元,其他交通费增加0.3万元,退休支部工作经费增加2.8万元.(3)对个人和家庭的补助决算数50.79万元,较年初预算4.15万元增加46.64万元,增加幅度1123.86%;主要是:退休人员死亡2人,增加死亡抚恤34.74万元,退休人员七节一生日增加8.4万元,绩效奖增加3.50万元。2.项目支出情况2022年项目支出年末决算数为31.6万元,较年初预算增加31.6万元,是县发改局财安排的老旧小区改造专项资金。(1)2022年安排的老旧小区改造专项资金(西渡供销社家属
6、房蒸阳大道35.37号)31.6万元,全部到位,并按照财政资金使用管理规定进行使用;实行专款专用、专人管理、专人审批,有效保证财政资金的合理、准确、安全、及时使用。(2)除专项资金以外的其他项目支出情况。无。(三)“三公”经费使用和管理情况“三公”经费2022年预算数2.82万元,其中公务接待费为2.82万元。“三公经费”年末决算数L6万元,其中公务接待费为L6万元,较年初预算减少L22万元,比上年3.14万元减少了L54万元,减少幅度49.04%,本单位严格执行蒸办发【2019】2号文件,并制定了公务接待及公务活动用餐管理细则,严控了接待范围及人员,严控接待标准。(四)资金结转和结余情况无。
7、(五)部门整体支出管理与制度建设情况为适应新形势下部门预算管理要求,我社加强部门预算管理制度建设,制定了衡阳县供销社财务管理制度衡阳县供销社财务会计内部控制制度衡阳县供销社预算绩效管理办法等相关财务制度,具体情况为:1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送县财政局。2 .在预算执行中严格控制各项支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支,不随意改变资金用途和支出规模。3 .严格控制“三公”经费。4 .严格按照决算要求对部门收支情况编制年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出
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