雨花区环卫局2018年度整体支出绩效评价报告.docx
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1、雨花区环卫局2018年度整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况1、人员情况编制数为163,在职人员124名,退休职工149名。临聘人员因为每月变动较大,流动性强,截止2018年12月31日止,共计2245名。2、机构设置本单位设有局机关、环卫科、计财科、基建科、安委办等8个科室以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥等14个二级机构。下属14个二级机构不进行独立报账,并入环卫局本级统一进行国库集中支付。3、主要职能本单位是直接为市民创造优质环境的服务单位,是雨花区经济建设和城市管理的窗口单位,我局全体职工本着“诚信、奉献、协作、进取”的雨花环卫精神,
2、认真贯彻落实科学发展观,与时俱进,锐意创新,为服务雨花经济大局、深化洁净城市、实现“财富雨花”“品质雨花”“幸福雨花”和建设人民满意的文明城市拼搏、奉献!4、重点工作计划贯彻执行国家有关环境卫生工作的方针、政策和条例法规以及上级组织对本部门的要求、长沙市环卫维护业务的文件规定,本单位负责全区维护范围内的主次干道清扫保洁、环卫基础设施维护、垃圾运输和渣土管理工作。主要负责947万平方米的主次干道、113座垃圾站、179万平方米绿化带、12座人行天桥、22座收集点、75座公厕、36座人行地下通道、56个渣土工地、9000多个果皮筒等日常维护。(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
3、2018年全年部门整体支出为23399.01万元,主要用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理实务支出、其他城乡社区公共设施支出以及单位社会保险支出等,具体包括基本支出和项目支出。其中,基本支出主要涉及人员经赛和公用经费,人员经费实际支出16061.32,公用经费实际为296.4万元。项目支出实际支出6628.82万元,主要包含道路站厕通道绿化带清扫维护及渣士监管经赛、业务车辆运行经费、垃圾清运经费、交通隔离栏清洗费用以及专用设备购置和交通工具购置等。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是“三公”经费的使用和管理情况。基本支出主要包含人
4、员经费和公用经费。其中,人员经费实际支出16061.32万元,主要包含两个方面:一方面,包含正式职工、临聘维护人员的基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金和社会保障缴费等其他工资福利支出;另一方面,人员经费也包含了退休职工的退休费、生活补助、独生子女奖励金、慰问费等其他对个人和家庭的补助支出。公用经赛实际支出为296.4万元,主要包含办公费、水电费、劳务费、培训费、工会经费、公务招待费和公务用车运行维护费等行政办公支出。其中公务招待赛为0万元,严格控制在预算以内,较预算节省2万元,公务用车运行维护经费为17.65万元,较预算节省2.15万元,“三公”经费由财务部门按月统计并报
5、局长签字审核,公车使用严格按照公车使用规章条例执行并公示。对违规现象及时进行惩处并通报。(二)专项支出1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。我单位资金全部为财政拨款,上年结余46L54万元,当年预算内资金为22986.54万元,总投入资金为23448.08万元。所有资金均用于环卫工作的正常展开及维护支出。实际使用23399.01万元,当年结余49.07万元。当年资金使用率达到99.79%,无挤占挪用及截留专项资金的情况。2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。资金使用情况如下表:资金使用明细单位:万元支出名称金额备注工资福利支出基本工资416.82津贴补贴
6、5.69奖金2121.5社会保障缴费2988.07伙食费220.26绩效工资505.41其他工资福利支出684.76小计6942.50商品和服务支出办公费74.42印刷费3.7水费43.28手续费4.56电费24.17邮电费4.13物业管理费0公务用车维护费17.65差旅费0.18维修费9.44租赁费56.41培训费2.8公务招待费O劳务费1.92工会经费90.2其他商品和服务支出403.32小计736.17环卫维护项目支出道路清扫维护经费4961.58社区清扫维护经费216.6站厕清扫维护经费321.14垃圾清运经费2072.92业务车辆运行经费2866.21人行通道清扫维护经费120.45
7、专用材料费670.14站厕维护经费234.18站厕水电费74.63渣土监管经费310.73安全事故处理经费19.61临时管理员经费348.84保洁车维修36.05交通隔离栏清洗经费555.15小计12808.21对个人和家庭的补助退休费21.08抚恤金1.65生活补助517.08奖励金7.97住房公积金206.23其他对个人和家庭的补助支出178.47小计932.47其他资本性支出房屋建筑物购建3.41办公设备购置21.25专用设备购置939.35交通工具购置283.76基础设施建设11.17大型修缮0.36其他资本性支出720.34小计1979.65合计23399.013、专项资金管理情况分
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