长沙县机关事务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx
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1、长沙县机关事务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况(一)部门的职能职责。长沙县机关事务中心贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于机关后勤体制改革的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党政机关事务保障、服务工作的集中统一领导。主要职责是:1、负责本级机关的机关事务保障和服务工作,制定本级机关后勤保障服务制度,确定机关后勤服务项目和标准,维护机关工作正常秩序。2、负责全县党政机关办公用房的使用指导,负责县直机关院落办公用房、附属用房、相关土地资产权属的调配、处置,以及办公用房和附属设施、设备的维护维修与改造工作。负责全县机关单位的货物、服务类政府采购工作。负责组织实
2、施机关资产的管理和处置。3、负责由本单位管辖的县直办公院落安保等职责范围内的安全生产工作,协助相关部门维护县委、县政府大院的环境稳定。4、负责由本单位管辖的县直办公院落的物业管理,指导考核物业服务单位的工作,负责县直机关单位的卫生健康服务工作。5、负责全县公务用车平台的车辆及驾驶员日常管理;负责指导全县公务租赁用车的使用、报备。6、负责县委、县人大、县政府、县政协交办的会议服务保障工作,负责由本单位管辖的机关干部职工食堂的运营指导和协调。7、完成县委、县政府交办的其他任务。(二)部门的年度预算绩效目标。项目绩效总目标:机关大院安保管理、机关大院交通管理、食堂食品安全及生产消防有情工作在监管、会
3、议服务管理、水电管理、环境卫生管理等各项业务工作任务圆满完成。目标1:负责机关后勤保障和服务工作,确保县委县政府及县直机关14个办公院落在安保管理和日常维修维护工作,保障行政机关日常办公正常运转;目标2:负责机关事务中心管辖范围内行政机关大院(共14个院落)在物业管理,水电气费用,保障行政机关日常办公正常运转;目标3:公车服务,确保公务用车管理平台正常运转。公务用车平台自2016年12月成立以来,平台车辆实行标识化监管,集中管理,统一调度,有偿还使用,重点保障县领导公务、调研等用车保障工作;目标4:食堂食品安全监管,通过项目实施,保障机关干部职工就餐,加大宣传力度,减少浪费,推动机关健康事业在
4、发展,打造幸福机关;目标5:会议服务,减少一次性杯子在使用,确保满足政府机关和县直单位长期的会场使用需求。二是加强工程、采购及建设项目的跟踪管理。三是严格审批。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出情况2021年基本支出2153.26万元,主要包括以下两个方面的支出:1、人员经费支出1948.93万元,用于根据国家规定安排的工资性支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。2、日常运行公用经费支出204.33万元,用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、手续费、水电费、取暖费、物业管理费、行政差旅费、公务接待费、工会经费、维(护)修费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经
5、费支出。(二)项目支出2021年项目支出14160.10万元,主要包括两个方面:1、机关服务一般性项目支出10203万元,主要用于政务中心和县直各单位集中办公的商务楼租金,县委、县政府大院以及商务楼等11处县直机关办公院落的物业管理费、水电费、维修维护费、平台公务用车运行经费等支出。2、机关服务基本建设项目支出3957.10万元,主要用于县委、县政府机关大院空调改造;县委、县政府机关大院消防设施改造;县监察技术业务用房改造;县政府及机关单位办公院落日常维修维护等费用。(三)“三公”经费使用情况加大对“三公”经费管理,推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化,确保“三公”经费各项要求落到
6、实处。2021年我局“三公”经费支出预算总额722万元,实际支出总额719.55万元。具体情况如下:(1)、因公出国(境)费预算0元,实际支出0元。(2)、公务用车购置及运行维护费年初预算720万元,实际支出717.8万元,占全年预算的99.7%,未超预算。(3)、公务接待费年初预算2万元,实际支出1.75万元,占全年预算的87.5%,未超预算。三、部门整体支出绩效情况(一)预算配置评价(在职人员控制率、“三公经费”变动率等)1、在职人员控制率2021年度我局在职人员47人,人员编制数51名,在职人员控制率为92%o2、“三公经费”变动率2021年“三公经费”预算总额为722万,2020年“三
7、公经费”预算总额为716.8万,“三公经费”变动率为0.38%o(二)预算执行评价(项目资金预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率政府采购执行率)1、项目资金预算完成率2021年年初财政批复的预算数为12212.75万元,年中追加预算3096.44万元,预算完成数为14160.10万元,预算完成率为92.49%o3、公用经费控制率2021年实际支出公用经费总额为204.33万元,预算安排公用经费总额为209.14万元,公用经费控制率为97.7%o4、“三公经费”控制率2021年“三公经费”预算安排数为719.54万元,实际支出数为722万元,“三公经费”控制率为99.66%
8、。5、政府采购执行率2021年年初政府采购预算数为8368.85万元,实际政府采购数为8368.85万元,政府采购执行率为100%。(三)预算管理评价(管理制度健全情况、资金使用合规性、预决算公开性等)1、管理制度健全情况为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,我局制定了长沙县机关事务中心财务管理制度、长沙县机关事务中心年度收支预算编制制度、长沙县机关事务中心资金管理制度、长沙县机关事务中心四项费用管理制度、长沙县机关事务中心专项资金管理制度、长沙县机关事务中心政府采购管理办法、长沙县机关事务中心政府采购内部控制制度、长沙县机关事务管理局合同管理制度、长沙县机关事务局“三重一大”决策制度实施
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