质量管理体系内部审核报告全套.docx
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1、质量管理体系内部审核报告全套一.内部审核的时间段审核开始日期:20XX年06月05日审核结束日期:20XX年06月09日二.受审核部门管理层、经营部、公司办公室、质量管理办公室、技术科、质检科、生产科、采购组、仓库、设备室、一车间、二车间、三、内部审核组成员名单审核组长:第一审核小组(A组):第二审核小组(B组):四.内部审核目的1.检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合质量管理体系-要素的要求和适用的法律规定要求,验证对体系实施,保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。2、检查质量方针和质量目标的贯彻落实和实施情况,是否在各部门各作业岗位有效展开并得到具体实施。3、通过审核进
2、一步验证质量管理体系文件的可操作性,收集新信息。4、为中方委审核通过提供改进机会。五.审核范围公司各级领导与质量管理体系实施职责权限有关的部门和相关岗位。六.审核依据1.质量管理体系-要素2、公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则3、公司提供产品所适用的法律法规4、必要时的相关产品销售合同和质量计划七、审核方式1.与最高管理层领导座谈贯彻实施有关领导作用发挥情况和管理评审计划准备。2、听取各职能部门负责人对职责权限使用情况以及对本部门职责范围内的体系运行情况汇报。3、依据审核日程安排,由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的审核证据,审核采用抽
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